您好,借销售费用640.35,贷应交税费应交增值税(进项税)83.24贷银行存款723.59。借销售费用83.24贷应交税费应交增值税(进项税转出)
老师好,10月购进商品,但是对方供应商当月没有开票过来,10月也有销售此商品给客户,也开了发票给客户,假设购进金额为10000元未税,销售金额为12000未税,请问如何做购进分录和主营业务销售和成本分录;11月收到了供应商发票了,又该如何做分录,请列凭证分录明细,谢谢。
我们公司销售人员购买了一件饰品送给客户,专票金额是723.59元,税额是83.24 不含税额是640.35请问应该如何做账?请帮忙列出会计分录和金额,谢谢
请问一下老师,我们A公司(是小规模纳税人)给B公司(一般纳税人)开了一张普通发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元(说我们开普通给他们只支付不含税价给我们),这时候我们的账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?请老师把分录写出来。谢谢
老师们好!我公司是一家经营化工的有限公司,是一般纳税人,今年公司买了一批礼品(其中有个金戒指)送客户,开了增值税专用发票,请问该如何做账务处理?麻烦帮忙写一下分录,谢谢!
老师?您好!请问一下,销售货物开折扣发票(13%的税率)开的是清单,销售折扣自己计算出来的不含税金额和税额,与开票软件算出来的少了2分钱,如何调整开票系统中的金额,因为我们有一家客户要求比较严格,开票系统中的折扣金额一定要与他们审核了的折扣金额一致。否则退票。请老师帮忙解答下,谢谢!
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
你好,请问有没有方法不过进项税额,直接走进项税额转出呢?
您好,那是不可以,得先认证再转出