收取??借银行 贷预收,按月摊销做借预收 贷其他业务收入,

培训学校预收两年的学费,怎么做会计分录,需要每个月分摊吗
老师,您好培训学校的预收一年的学费、每个月计提应收的学费,这两个分录怎么做?
学校一次性收取了一年的水电费,每月分摊掉 会计分录应该怎么做呢
一次性收取年度的租金,分摊到每月确认收入和计税,每月税怎么做账
之前应该要做每月分录的科目,结果一次性入费用了,做反向分录每个月分摊?还是就这样一次入费用算了,已经垮年了
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
我们是被收取方
是我们一次性支付了学校一年水电费
借预付账款贷银行,按月做借管理费用 ,贷预付账款。