现在申报的是对的吧 之前应该是上期数据有差异
老师,我是一名出纳,有个问题一直困扰着我,就是我这个人记性特别差,对数字也很不敏感,有时候老板突然就问我,之前的账务情况,比如那个人欠了多少钱,那个人之前账怎么回事,事情我能记住,可是就是记不住数字,对数字就做不到过目不忘,有些数据我也把握不来重要不重要,当时也不会放在心上,时候领导总会问起。我该怎么解决这个问题・_・
就是图片的问题,我点了重新计税,导致数字跟之前的不一致了,该如何解决
请问老师,就是我税费没计提,现在申报交了税,我要把税费计提在6月,那我报财务报表是不是要重新用计提了税费以后的数据报,那会跟我申报的数据不一致吧?
请问我们之前开给客户的专票公司名称少了“上海”两个字但是客户已经认证了,现在需要冲掉重新开。客户开了红字信息表给我们,但是红字信息表上的公司名是正确的跟需要冲销的发票上公司名称不一致,那我们根据下载的红字信息表开出的负数发票公司名称也跟需要冲销的发票上不一致,这个怎么办,会不会有问题。
老师您好,我们公司之前是找代理记账的做的账,我接收过来之后发现资产负债表年初数跟去年的年末数据不一致,但是去年已经做了审计了,问了记账公司的说是审计之后他们折回去调过账,所以导致期初期末不一致,现在我该怎么处理?
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢?
你好老师,企业收到科技局研发项目款,专款专用,我企业用的是小企业会计准则,全部分录怎么做?
老师,餐饮行业,用银行存款预付款方式购买桌椅板凳,第一次预付10000元,第二次预付20000元,然后收到桌椅板凳,并领用,这几笔怎么做分录呢?
老师成本法转权益法,讲课老师说出售40%就是出售三分之二,没懂,怎么理解
老师,进项票抵扣了增值税后还能拿来做企业所得税的费用扣除吗
老师好,账面库存>实际库存 这是哪些原因导致的
答案这句话怎么理解?
服务信息网卡怎么开专用发票
月末结转增值税是什么意思,怎么结转
股东实缴超过认缴的部分可以退回股东吗
不对,之前是200,现在申报系统里的是250。上期数据不是已经申报了吗,还会修改吗?
上期200 你修改了 改成210 但是你这期第一次申报还是200 所以让你调整 重新计算 安210
想问下这个差额50,我应该如何找?是从上期数据里找吗?
不是的 年累计收入减去年累计扣除项目 核对下对不对
这个原因会是员工的专项附加扣除有变动吗?上期已经申报了的数据按理来说不会有改动的吧,我申报本期之前肯定已经把上期的税款都交了的
你是不有更正申报 抵扣的多了交税少了才对
是的,上期有更正申报。这个不是应该在上期就清了吗,还会影响本期吗?我前面月份也有更正申报的,但是没有这个情况
本期等于上期加本期的数据来的
比较大的可能是收入有变动?
你现在的问题别纠结其他的 那都是系统问题 核对下本期加上期是不是年累计 然后年扣除合计对不对
好的,明天去看看,谢谢老师解答
不用客气 早点休息