同学你好,是可以这样分的,是对的;
老师好,请问房屋租金,车辆租金等计入管理费的往来,是不是用,其他应收款的科目来核算比较好 而欠供应商的货款,和客户欠我们公司的货款,就用应付账款来核算,我这样分类合理吗?
老师,例如其他应收款A科目余额有十万元,但是这十万元由各种货款、各种不一样的费用(例如差旅费、运费、搬运费等)组成; 另外其他应付款A科目余额15万元,这个余额也是由各种应付的金额组成的,请问他们可以互相冲抵金额吗? 例如对于A公司来说他欠我们公司很多货款、差旅费、运输费等;但是我们也欠A公司部分货款、押金、货款等;
想请教一个科目的问题,我公司是贸易商,当有客户在网上看中我们商品的时候,我们直接和供应商拿货,但这个商品并不入库到我们公司,因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那,而我们会先付货款给供应商,等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价,我想问的是商品不入公司库存,由供应商直接发货至客户那,我这边做账流程应该怎么样呢?入到哪个科目比较合理?
房开老师 我们房开公司把商铺租出去收租户的租金算做是收他们的管理费用,等把房子卖了 每年收的租金话就返还一部分给业主们 直至把其房款返还完 反完之后全部收的租金归我们 产权属于客户,这样的模式合理吗?租金收入算管理费用 做其他业务收入 反给业主的钱算其他业务成本?这样就不用缴纳房产税和土地使用税
老师我们公司在快团团平台开通团长,我们和供应商签订合作关系按照销售比例给我们佣金,我们负责发展帮佣人员卖货,客户支付的货款除去帮佣人员佣金后剩下的在我们公司快团团账户余额里,老板再和对方供应商核对好金额全部放款到供应商账户里,这步我不知道怎么确认,还是直接不用管,直接按照供应商结算给我们的推广费入账
我们有个个体工商户,已经注销了,现在有笔应收账款要给我们付之前的工程款,让我们提供对公账户,这个应该怎么处理
老师,我账上5月份计提了增值税,但是没计提城建税,我现在想做6月份账时,交了4.84的城建税怎么办,是重新做5月份的账?还是在6月份改,在6月份应该怎么改?
老师,普通股比长期债券的资本成本高,那风险呢?
老师您好,我这边吧土地和土地上面的附着物租赁给其他公司,这个增值税税率是多少啊
老师,我转错账户退回来的账应该怎么做分录,里面有一笔手续费
亲,咨询下,个人签招商代理,费用超10万,个税怎么算?
老师我季度提取的印花税在电子税务局里哪个模块进行申报
老师,我交的企业所得税是借应交税费企业所得税贷银行存款吗?
老板如果偷逃个税,这个被查,会有什么样的结果
我们是生产酒的企业,现在想直接购进一批其他酒厂的成品酒出售,也是可以的吧?