同学你好 你做外账还是内账
老师,我公司有对公,对私账账户,我做账是按两个账户的时间顺序做凭证还是按一个账户做完再做另一个来做呢
老师好,对方公司有两个账户,用一个账户把60万转到我们公司公户,然后让我们再把这60万转到他公司的另外一个账户,是否可以这样做,这样做对我们公司有影响不,帮忙告知,谢谢!
老师,会计凭证当月入账顺序有要求吗,我每次是按照当月凭证时间顺序来做的,休完产假回来发现我们同事帮我做账的顺序是先把销售做完,接着采购,然后收款,付款,完全没有按照时间顺序来做账,这样可以吗
老师,会计凭证当月入账顺序有要求吗,我每次是按照当月凭证时间顺序来做的,休完产假回来发现我们同事帮我做账的顺序是先把销售做完,接着采购,然后收款,付款,完全没有按照时间顺序来做账,这样可以吗
老师 请问一下账务处理时。是按时间顺序一张一张的做,还是一个月完分类做?
老师,我电子税务局提示我收到红字发票怎么处理?
老师,公司物业费和房费一起交的,开票进来只写的物业费,可以不,
个税申报的时候,员工今年6月入职,之前没有工作,这个累计扣除应该是3万,现在累计扣除显示5000元,这个怎么操作能扣除3万呢?
租赁的设备怎么做分录?
老师!公户银行账户结息10元钱,怎么做会计分录?
我司2024年汇算清缴时有一笔费用发票是2024年的,2025年3月已经支付费用报销,汇算清缴时做了纳税调减,24年财务报表未分配利润也做了调整。现在我申报第二季度所得税时发现资产负债表期初数对不上,期初数是汇算清缴调整后的,我的账务软件上的报表是调整前的,不一致,该如何处理?
我请教个问题,就是他这个销货退回,然后主营业务收入那个50万,为什么不需要编制那个所得税费用的分录?按理来说,他产生了10万的利润,是不是应该要做一个会计分录的?
老师 25年6月结账了 发现 资产负债表的 未分配利润期末-未分配利润的期初≠利润表的累计净利润,5月底交接的时候还能对上 这是为啥呢,这样财务报表输入电子税务局里面行吗?
老师,您好,24年企业所得税年报汇算清缴时产生退税1722.77元,款已到账户,怎么做账务处理
我请教个问题,就是他这个销货退回,然后主营业务收入那个50万,为什么不需要编制那个所得税费用的分录?
做的是内账,老师
那就按时间先后顺序
就是我需要先把凭证按顺序来捋顺再来做账是吧
那这么说,外账可以按账户来做?一个做完了再做另一个吗?新手,请老师多多指教
同学你好 对的 需要按顺序来做的
好的,谢谢老师
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