你好 让对方账做平再交接

会计岗位交接时,银行账表不符遗留的历史问题如何处理?
老师,前任会计代扣员工个人承担部分公积金时做,借:管理费用—工资 贷:其他应付款—公积金;代缴时,借:其他应收款—公积金,贷:银行存款。目前其他应付款—公积金借方余额三万多,这历史遗留问题也查不清了,请问如何平账(正确余额应该是当月代缴金额)?
单位历史遗留问题,2007年~2014年购入8辆车,购入时没有办理手续,不在公司名下,入了固定资产,但未按要求计提折旧,车辆已经卖废铁,没有相关报废手续,账面净值还有20万元,账面如何处理呢?
老师,公司之前的会计没有移交,我是23年3月接着他留下的数据作为建账的初始数据,整理出来后发现有17万的账差,这账差我如何打报告给老板,这账差是之前的会计遗留问题,这报告如何表达才能清楚
老师:您好! 我想问一下我们其他应收款500多万,大多是(股东ABC)拿出去没有票,然后其他应付款也有点多600多万(是股东DE)借进来的借款,我可不可以调整一下会计科目,把其他应收款调整到其他应付账款,然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点,后期该如何处理这部分历史遗留问题
收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗
他说之前接手的时候就是不平的。这样帐上如何处理?
你好 找到 原因才能处理
可以给主管签个字,然后挂到费用处理掉吗?
实在没有办法,只能这样处理。