你好 让对方账做平再交接

会计岗位交接时,银行账表不符遗留的历史问题如何处理?
老师,前任会计代扣员工个人承担部分公积金时做,借:管理费用—工资 贷:其他应付款—公积金;代缴时,借:其他应收款—公积金,贷:银行存款。目前其他应付款—公积金借方余额三万多,这历史遗留问题也查不清了,请问如何平账(正确余额应该是当月代缴金额)?
单位历史遗留问题,2007年~2014年购入8辆车,购入时没有办理手续,不在公司名下,入了固定资产,但未按要求计提折旧,车辆已经卖废铁,没有相关报废手续,账面净值还有20万元,账面如何处理呢?
老师,公司之前的会计没有移交,我是23年3月接着他留下的数据作为建账的初始数据,整理出来后发现有17万的账差,这账差我如何打报告给老板,这账差是之前的会计遗留问题,这报告如何表达才能清楚
老师:您好! 我想问一下我们其他应收款500多万,大多是(股东ABC)拿出去没有票,然后其他应付款也有点多600多万(是股东DE)借进来的借款,我可不可以调整一下会计科目,把其他应收款调整到其他应付账款,然后在资产负债表上暂时把科目余额调整小一点,后期该如何处理这部分历史遗留问题
老师,比喻说某公司的工种外包给另一个公司,就是说他的员工在这在承包的公司工作。,但他的工资是外包支付,但承包的公司支付给外包公司,凭证是入什么
老师,公司帐面资产2万多,负债11万多,现在简易注销,帐面的负债如何清掉,如果做到营业外收入要交企业所得税,怎么调可以不交税
老师这个费用报销单该怎么改呀,想要做业务招待费
开进的进项发票未认证勾选比如9月开进了,到了10月或11月厂家有销售折扣,我需要冲红金额,比如10月我冲红了,10月需要认证发票时,我可以不用当月来认证对吧,可以下次在使用
老师,分公司需要做收益所有人备案吗
继续教育是在其他网站学习,然后再全国会计人员统一平台上传成绩吗?
2024年12月开了60万发票,2025年1月又红冲了60万发票,做帐24年没有确认收入,但现在报税系统里比对说增值税少了,专管员叫改2024年企业所得税的汇算年报,说加上这60万,补交企业所得税和滞纳金,这合理吗?企业所得税在汇算前取得的发票都可以入成本,这又不认了?
老师清算的时候什么科目可以一直挂在负俩表上
老师,请问一般纳税人跨区域申报预缴税款,10月10号开的票,税款什么缴?
购买背景墙展示架3000元,是否直接计入办公费用,不做固定资产
他说之前接手的时候就是不平的。这样帐上如何处理?
你好 找到 原因才能处理
可以给主管签个字,然后挂到费用处理掉吗?
实在没有办法,只能这样处理。