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老师,公司之前的会计没有移交,我是23年3月接着他留下的数据作为建账的初始数据,整理出来后发现有17万的账差,这账差我如何打报告给老板,这账差是之前的会计遗留问题,这报告如何表达才能清楚

2024-01-23 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-23 17:42

可以使用以下模板来向老板报告账差问题: 尊敬的[老板姓名]: 关于[公司名]账目核对,我发现在[起始时间]至[结束时间]期间,存在账目差异总计约[差异金额]。此问题由前任会计遗留,详细情况已在[差异分析报告文件名]中列出。请批示。 此致 敬礼! [你的姓名] XXXX年XX月XX日

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快账用户1673 追问 2024-01-23 17:46

非常感谢

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齐红老师 解答 2024-01-23 17:51

不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

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快账用户1673 追问 2024-01-23 18:19

老师,还有问题,关于物业公司的,物业公司一次性收取半年的租金(需开发票),该如何确认收入?代收代缴的水电费如何做账务处理

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齐红老师 解答 2024-01-23 18:25

物业公司一次性收取半年的租金,应按照权责发生制原则,将半年租金分摊至各个月份,逐月确认收入。代收代缴的水电费,物业公司应设置相关科目进行核算。在收取水电费时,将代收金额从相应账户中冲减;实际支付水电费时,将支付金额计入相应成本费用科目。这样做能够清晰反映公司的财务状况,也有助于进行财务管理和税务申报。

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快账用户1673 追问 2024-01-23 18:30

收到电费时可以列营业外收入,支出时列营业外支出,差异部分月末列入成本,这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-23 18:31

你好,也行的,这种情况也可以

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快账用户1673 追问 2024-01-23 18:33

非常感谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-23 18:38

不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)

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可以使用以下模板来向老板报告账差问题: 尊敬的[老板姓名]: 关于[公司名]账目核对,我发现在[起始时间]至[结束时间]期间,存在账目差异总计约[差异金额]。此问题由前任会计遗留,详细情况已在[差异分析报告文件名]中列出。请批示。 此致 敬礼! [你的姓名] XXXX年XX月XX日
2024-01-23
你只是整理票据,并没有多少风险,但要将整理的票据交接给会计。 公司从2021年7月份变更法人后,总公司的会计并没有接手之前的账,而是以2021年7月份后发生的业务来做,这是不行的,公司并没有注销,应接着原来的账继续做。 现在应将票据整理好,做个说明或交接,给总公司会计。
2022-06-19
你好,你只承担你接受时间后的账务,之前和你没关系。
2022-06-19
首先,针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题,需要仔细审查公司的财务记录,找出所有不在应该期间的收入,并确定这些收入的正确入账时间。然后,与税务部门沟通,了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定,对延迟入账的收入进行补税和申报。 其次,关于报关单没有开票的问题,需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生,并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开,需要及时补开发票,并按照规定进行税务申报。同时,也要检查是否存在漏报或错报的情况,如果有,需要及时更正。 在填写出口海关数据和增值税申报数据时,确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题,建议与海关和税务部门保持密切沟通,了解他们的数据要求和统计方法,然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额,需要在申报时进行说明,并提供相关证明材料。 关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税的问题,这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通,了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合,需要尽快进行更正,并按照正确的方式进行补税和申报。
2024-03-22
你好,你们欠了人家的钱没有还钱借其他应付款贷,营业外收入 你这样的话,你按照你上面的账务处理,需要纳税调增的。
2024-10-21
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