你好,计入支付给职工以及为职工支付的现金流量栏次

支付劳务派遣工资 借 管理费用 劳务费 应交税费 应交增值税 待认证进项税 贷 银行存款 相关现金流怎么指定
计算计提社保借:管理费用-社保100 其他应收款20 贷:银行存款102,这个100和2以及102在现金流量表分别怎样填?
计算计提社保借:管理费用-社保100 其他应收款20 贷:银行存款102,这个100和2以及102在现金流量表分别怎样填?
职员出差,借,管理费用,应交税费,进项,贷,银行存款,填现金流量表时,各会计科目怎么填
今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用(价税合计金额)贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
公司不申报法人公司可以吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
老师 25395221.15的千分之二是多少
公司当月发当月工资可以吗,让应付职工薪酬余额为零
运费怎么有这六个点,有些9个点?有啥区别
我们厂是生产匹克球和匹克球拍,老板要我做好成本核算,写一份会计方案出来,怎么写?目前厂里只有我一个会计,以前也没招过会计。
老师,请问这个公式哪里有错误?
费用票今年的发票能留着明年再入账吗?
财务的身份也可以申请数电发票吧
老师,没有库存怎么在不动资产金额的情况下增加负债