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老师您好,我的增值税加计抵减期初余额有11000,本期发生额2900。我的进项税额是29000元,我的销项税额是22000元。请问我纳税申报时怎么抵减?

2021-03-02 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-02 19:35

你好,本期发生额填写2900就可以了,其他的不用填写,下个月期初会出现11000加2900。

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快账用户8446 追问 2021-03-02 19:37

就是说不填写加计抵减的本期实际抵减额吗?那什么时候填写实际抵减额呢?是我的进项不够抵扣销项税的时候吗?

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齐红老师 解答 2021-03-02 19:41

你好是的,什么时候需要交税底裤的时候才填写。

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快账用户8446 追问 2021-03-02 20:02

这个加计抵减额可以累计多久呢?

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齐红老师 解答 2021-03-02 20:07

你好 没有时间限制的

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你好,本期发生额填写2900就可以了,其他的不用填写,下个月期初会出现11000加2900。
2021-03-02
你好,是的,是可以的。
2022-08-14
本月加计抵减的本期发生额24270.44*10% 实际抵减时借应交税费  贷其他收益
2022-02-15
你好,是10,也就是100乘以10%这样的
2021-12-09
你好,你有进项转出的吗?没有进项转出的话,这里不用填写。
2023-01-11
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