你好,你在这个月修改就可以 借应付账款错误的公司贷应付账款正确的公司。
2019年结账的时候,错把2020年1月3日的一张收入发票记账到2019年12月份 。汇算清缴已经做完了,现在怎么处理呢
我2020年11月份的时候错开了1张6万多的专票,本应开给A公司的错开成B公司,然后21年1月份才发现,但是我已经在11月份的时候记收入了,这个月开了红字发票又开了一张正确的,请问现在这两张发票要怎么入账呢?
2020年10月份的时候,做采购入库分录时登记错了供应商的名字,现在已经做了2021年1月份的账了,但还没结账,要怎么样在金蝶软件里(2020年账套已经年结),更正2020年做错的那张凭证
老师,去年2020年5月份购买了设备,当时做的分录,是借:库存上品 贷:银行存款,2021年1月份收到进项发票,一直没有做账,但是已经认证抵扣了进项税额,现在要怎么补做分录
2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
老师请问非营利性组织取得的会员费收入没有开票需要申报增值税和企业所得税吗
老师好,现在很多企业都是开具电子发票,记账的时候还需要把所有电子发票打印出来附在凭证后面装订起来吗?
按合同约定,合同暂定材料款总价541680.8元,合同签订支付合同金额的30%作为定金,即162504.24元,原始件有发票,合同,这种如何入账?
老师,我们公司租赁挖机,合同是66万,分多次开票,多次支付 收到合同就做长期待摊,还是每收到一次发票做长期待摊?
老师/:coffee,建筑安装企业的会计科目,必须通过工程施工和工程结算两个科目,然后最后的时候,再对应结转到主营业务成本和主营业务收入会计科目吗? 直接用主营业务成本和主营业务收入科目可以吗?
生活垃圾处理费属于生活服务 是否可以勾选
汇算清缴可以申请退税,4月份的税还没报,4月份需要缴税,两者可以充抵的吗?
老师好,请问一下产成品报废当废品卖掉,怎么做分录
请问老师,供货商来送货拿送货单来,采购放方用给他们入库单吗?双方对账用什么对?
老师好,要是2处申报都扣除了5000 税务局会不会打电话来的
那需要附什么原始凭证吗
有入库单吗?或者是发货单。
不需要发结账到2020年12月份然后在12月份里面冲红那张做错的凭证,然后做一张新的凭证吗
不用的,你直接在一月份修改。
有入库单,没发货单
那就用这个 上面有供应商那个吗
有供应商的
那就用这个来做就可以