你好,计入其他业务收入。按照有形动产租赁缴纳增值税。可以留作凭证
一般纳税人企业,主营业务为砂石生产销售,第一个月收到生产设备的租金收入,税怎么处理,账怎么记?对方不要增值税发票,我需要自己开出来留着作账吗?原始凭证都有什么?
8月,甲企业(一般计税方法纳税人)发生以下业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为15000元,增值税为1950元;支付运输企业(简易方法纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票;(2)组织优秀员工外出旅游,支付运输运费20000元,未取得增值税发票,但取得注明旅客身份信息的车票及相应的运输凭证。(3)对外出租自己的一台生产设备,租赁合同中约定租赁期限为5个月,8月一次性收取全部不含税租金收入18000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;此外,将B型号自产机器设备赠送给丙企业,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%。(6)因管理不善,丢失一批以前月份购入的食用植物油(已抵扣进项税额),账面成本为5200元。(上期留抵税额为5000元)要求:(1)计算该企业当月应确认的增值税销项税额;(2)计算该企业当月应缴的增值税。
甲企业为增值税一般纳税人,8月份发生下述生产经营业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得增值税专用发票上注明的价款为15000元,增值税为1950元;支付运输企业(增值税小规模纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(2)员工出差,支付铁路运费20000元,未取得增值税发票,但取得注明旅客身份信息的车票及相关的运输凭证。(3)对外出租自己的一台生产设备,租赁合同约定租赁期限为5个月,8月一次性收取全部不含税租金收入18000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;此外,将B型号自产机器设备赠送给丙公司,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率10%。(6)因管理不善丢失一批以前月份购入的食用植物油(已抵扣进项税额),账面成本为5200元。(说明:上期留抵税额为5000元)根据上述资料,计算该企业当月应确认的增值税。
蓝天企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生如下生产经营业务:1为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税为2600元,支付运输企业增值税小规模纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。2组织优秀员工外出旅游,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额50000元。3对外出租自己的一项生产设备,租赁合同中约定租赁期限为6个月,2019年7月一次性收取全部不含税租金收入36000元。4采取直接收款方式销售3台X型号自产机器设备,取得的价税合计金额为52650元,该设备当月尚未发出。5将2台X型号自产机器设备投资于黄河股份有限公司取得黄河股份有限公司12%的股权;另将一台Y型号自产机器设备赠送给本市一家食品厂,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%6因管理不善丢失一批5月份购入的食用植物油(抵扣进项税额),账面成本为8000元。其他相关资料:上期留抵税额为5000元。要求:(1)计算该企业当月应确认的增值税销项税额。(2)计算该企业当月应缴纳的增值税。
8月,甲企业(一般计税方法纳税人)发生下述生产经营业务:(1)为生产免税产品,购入一批原材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为15000元,增值税为1950元;支付运输企业(简易计税方法纳税人)不含税运输费10000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(2)组织优秀员工处出旅游,支付铁路运费25000元,未取得增值税发票,但取得注明旅客身份信息的车票及相应的运输凭证。(3)对外出租自己的一台生产设备,租赁合同中约定租赁期限为5个月,8月一次性收取全部不含税租金收入20000元。(4)采取直接收款方式销售一台A型号自产机器设备,取得价税合计金额24860元。该设备当月尚未发出。(5)将2台A型号自产机器设备投资于乙企业,取得乙企业10%的股权;此外,将B型号自产机器设备赠送给丙企业,该型号机器设备无同类市场销售价格,生产成本为13000元,成本利润率为10%。(6)因管理不善,丢失一批以前月份购入的食用植物油(已抵扣进项税额),账面成本为5200元。(说明:上期留抵税额为5000元。)根据上述资料,按照下列序号回答问题,每问均需分析
老师你好,我们无人机驾驶培训公司,25年第二季度做了未开发票收入,但是由于8月份学员不想学了,退费给学员,我9月份需要红冲二季度的收入么
你好老师,个体户在抖音美团开的团购,报税的时候是不是要申报呀,如何申报,增值税跟所得税都要申报吗?
老师,抖音平台客户已经结算了,之后又退货退款了,要开负数发票吗,还是用正数发票冲了,开一个累计金额发票
老师,有0.83的利息收入,保存的时候提示这个?用不用处理?
老师,我有一笔管理费用的款转到个人的借款,这个分录怎么做?
出口退税采购发票和报关单哪些信息要一致,产品名称、单位还有什么?忘记了一时
固定资产2025年1月暂估入库10万元,并且在次月开始计提折旧,后因设备问题,扣除尾款2万元,实际付款8万元。这个折旧我改啥处理呢?
请问现在平台的收入都要申报,做账这部分怎么做呢借现金吗还是其他货币资金
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,这是总账的科目余额表,她制造费用包括很大的,包括那伙食费是全公司的人员伙食来的。您昨天说部门是费用,品管部和生产部和仓务部,工程费放费用也没事吧,这几个部门间接生产,人事部现在没有放制造费用里面了
企业所得税里面的已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
税率是17%吗?我记收入的时候,原始凭证用什么?我需要把增值税发票开出来做账吗?
你好,税率13%。用发票合同作为凭证附件
老师,我们公司刚刚成立,还没有去办理购买发票业务,得先去办税务发票,购买税盘吗。
你好,是的,得先领票
我们收的是1月份的租金,现在记得是2月份的账,不要紧吧?
你好,是什么时候收到的呢
2月份,过了纳税申报期
你好,可以的,记得交上税款