你好 开43张发票总的价税合计金额能对上合同上的价税合计金额就对
老师,这个金普票免税,这个大概要开43张,这里有个扣款金额,我现在已经开了20张,这20张按的是没有扣款的单价算得,咋办,我后边那23张把扣款总金额扣除了算一个单价,只要总金额总数量对住就行,这样可以吗
老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
但是图片上这批货单价都是一样的,我这样一弄单价不一样了,不知道能说过去不
开票开票单价是不变的
比如销售,其中一个商品。你一张发票开不下。单价不变,然后发票上的数量可以是小数。
我知道,但是这个金总金额是按照扣除的金额算得,我前边20张忘记扣除了,导致前边单价高后边单价低了,按说应该一样
您好为什么要扣除呢您说的扣除是指什么。
你前面开错了你就作废重开。
你看我的扣款那一栏214167.06这个数字,总开票金额按照扣除这一栏算得
你首先要回复一下因为什么扣除的。
就是最后一栏扣除金额,反正单价都是倒挤的
您好您需要把问题描述完整不然老师没办法回复你。
你单价是到挤的那不可能一样。
我意思是这43张单价应该都是按照扣除后的总金额除以总数量倒挤的,但是前边20张我没有按照扣除后的金额倒挤,直接按照单价382930算得
你的意思前边开错了?是吗? 那你就把前面的作废然后重开。
反正我们之前的要求是只要金额数量对住就行,单价倒挤,然后单价不一样的不搅到一起就行
您好您现在想表达什么问题 是发票开错了吗? 如果开错了您可以重开。
我意思是所有单价都是倒挤的,最终核对的是数量和总金额
首先开发票是按合同内容开 你和合同上的金额数量单价能对上就可以。
这个金肯定和合同对不住,因为他要扣除个杂费的,金精粉里边铜和银都是没有扣杂费,杂费全部扣在金里了,我们是按照结算单开的
那你就修改合同然后按合同内容开发票。