你好 开43张发票总的价税合计金额能对上合同上的价税合计金额就对

老师,这个金普票免税,这个大概要开43张,这里有个扣款金额,我现在已经开了20张,这20张按的是没有扣款的单价算得,咋办,我后边那23张把扣款总金额扣除了算一个单价,只要总金额总数量对住就行,这样可以吗
老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
但是图片上这批货单价都是一样的,我这样一弄单价不一样了,不知道能说过去不
开票开票单价是不变的
比如销售,其中一个商品。你一张发票开不下。单价不变,然后发票上的数量可以是小数。
我知道,但是这个金总金额是按照扣除的金额算得,我前边20张忘记扣除了,导致前边单价高后边单价低了,按说应该一样
您好为什么要扣除呢您说的扣除是指什么。
你前面开错了你就作废重开。
你看我的扣款那一栏214167.06这个数字,总开票金额按照扣除这一栏算得
你首先要回复一下因为什么扣除的。
就是最后一栏扣除金额,反正单价都是倒挤的
您好您需要把问题描述完整不然老师没办法回复你。
你单价是到挤的那不可能一样。
我意思是这43张单价应该都是按照扣除后的总金额除以总数量倒挤的,但是前边20张我没有按照扣除后的金额倒挤,直接按照单价382930算得
你的意思前边开错了?是吗? 那你就把前面的作废然后重开。
反正我们之前的要求是只要金额数量对住就行,单价倒挤,然后单价不一样的不搅到一起就行
您好您现在想表达什么问题 是发票开错了吗? 如果开错了您可以重开。
我意思是所有单价都是倒挤的,最终核对的是数量和总金额
首先开发票是按合同内容开 你和合同上的金额数量单价能对上就可以。
这个金肯定和合同对不住,因为他要扣除个杂费的,金精粉里边铜和银都是没有扣杂费,杂费全部扣在金里了,我们是按照结算单开的
那你就修改合同然后按合同内容开发票。