同学你好 这个红冲了重新开

老师您好,我想咨询一下,我们收到客户一张发票,账务上已经做了进项税抵扣,但是刚刚勾选的时候发现对方开票时税号错了,现在补开也是8月的了,那我们现在除了账上把这笔进项扣除以外,还有什么办法吗?
客户税号变了,我们开票还是按原来的税号开的,票已经给客户好几个月了,客户也没发现,款已付一部分,今天我们再开票才发现错了,这个怎么处理?普通发票
客户税号变了,我们开票还是按原来的税号开的,票已经给客户好几个月了,客户也没发现,款已付一部分,今天我们再开票才发现错了,这个怎么处理?普通发票
老师,刚刚开票的时候发现一家客户的税号写错了 从19年开发票的时候税号一直是错的 基本上每个月都给客户会开一两千的普票 对方财务也一直没有发现 这个怎么处理呢?
老师,我是一般纳税人,去年给对方开过去的发票今天发现税号写错了,对方也一直没有抵扣,我们怎么做呢?直接把去年的发票红冲到这个月就可以了是不
老师好,之前每月的贷款利息都是用银行回单做账了,银行一次性开了一堆发票进来,那我该怎么办呢
老师,公司A控股公司B,但是公司A没有任何的业务,只有一个房租费用,其他都是零申报,请问这个公司A有风险吗,长期如此有什么后果
老师有张发票进项抵扣了,现在有退货对方红冲了已部分金额,现在有进项税转出要交税,但是11月公司没有销项,怎样可以抵扣这部分进项转出金额,不交税呢?
3家企业竞标到场地,以1家企业名字进行竞标,月租金为8万,但是租方只开票给竞标一家,竞标企业先付全部租金,另外两家分别把承担的租金转给代付的竞标企业,会计分录怎么处理,收到房租发票的企业,能把发票都进行认证抵扣使用吗
老师,我司支付法院上诉费10万,收到了“广东省非税收入一般缴款书(电子)”的票据,只有我司全称,没有税号,可以作为企业所得税税前扣除凭证吗?
我想问一下账面未分配利润过大怎么办
老师,申请留底抵欠,是先提交这个申请,还是进项税先转出,还是等留抵抵欠成功了以后,次月申报的时候进项税转出
电商个体户开不进成本票,但收入数据会提供给税务局,怎么办
老师,我司支付法院上诉费10万,收到了“广东省非税收入一般缴款书(电子)”的票据,只有我司全称,没有税号,可以作为企业所得税税前扣除凭证吗?
老师请问餐饮行业会员充值及消费账务怎么处理谢谢