你好,开一个红字发票,然后开正确的就可以。

我们公司是销售建材一般纳税人,去年11月开的100万专用发票,由于购买方一直未打款,所以我们也没有把发票给购买方,对方没有认证抵扣,请问一年了,发票会过期吗?要不要开红字发票红冲,再开最新的蓝字发票?
老师你好,去年年中开始向个人租的办公室,对方一直没给我们去税局开发票,这个月打算让对方给我们开一年的发票,我可以直接计入到本年的费用里面吗?不想去改报表了
老师,我是一般纳税人,去年给对方开过去的发票今天发现税号写错了,对方也一直没有抵扣,我们怎么做呢?直接把去年的发票红冲到这个月就可以了是不
麻烦问一下老师,如果我去年10月份给一个用户开专票了,由于纳税识别号有一个号录错了对方现在才把发票给我退回来,我今年可以红字冲回,从新给开发票么?
老师,去年12月开错了一张专用发票,备注栏写错了,跨月了,对方没抵扣,今年1月把票退给我们了,我们又红冲了这张发票,又开了一张正确的,那我这个月怎么做账?
老师,甲公司与乙公司合作收购稻谷,甲公司向银行贷款500万,贷款利息由乙公司司承担,银行利率年2.85%,与合作方利息3.1%,月度付息如何做账?
老师,我们个体在12月转为小规模需要报税吗?需要汇算清缴吗
朴老师,本月的税期是多少号?
出口的货物有需要免费补货的,这个做发票和申报出口的时候怎么做
申报经营所得个税,前三季度有利润,填了以前年度亏损弥补,第四季度没有利润,1-4季度累计也没有利润。 申报第四季度和年报报表的时候还要不要填弥补以前年度亏损??
老师上午好,我们公司买了二手的购进的二手的农业机械,他想就是干活啥的,用我想问一下老师就是这种情况下能入固定资产和折旧吗?每个月抵扣啥的吗?有那个合同有相关的合同啥的?
老师您好,请教一下,这个603645是根据什么金额自动生成的
老好,小规模跨境电商季度不超三十万是不是跟正常的小规模企业申报增值税填列一样的。
老师12月的手续费忘了开了,应该怎么处理?记到费用里去了
出口的货物有需要免费补货的,这个做发票和申报出口的时候怎么做
这跟跨年没有什么关系是吧,老师
他和跨年没有关系的,正常做就行。