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老师,我在电子税务局上申报增值税时,表二只有本期的进账税额,没有上个月待抵扣进账税额,这个怎么办

2021-03-04 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-04 10:08

这个会生成主表留底税额,你上期填写到这个本期认证本期抵扣下面吗,填写待抵扣?那这个填写第3栏下面,不过这个一般企业填写不了,需要去税局大厅处理

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快账用户8213 追问 2021-03-04 10:11

我再主表上看到了,上期留底税额了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-03-04 10:20

好的,我先回复别的学员呢。

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这个会生成主表留底税额,你上期填写到这个本期认证本期抵扣下面吗,填写待抵扣?那这个填写第3栏下面,不过这个一般企业填写不了,需要去税局大厅处理
2021-03-04
同学你好 这个过程没错,因为网上没有认证,在附表二是不体现的;
2021-08-04
你好,转进项抵扣的 你好, 借:库存商品2 应交税费一待抵扣进项税额 贷:应付账款 勾选,借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费一待抵扣进项税额
2023-03-08
你好; 你在   增值税认证平台 选择的勾选不抵扣处理 ;那你就不用去操作转出的 
2022-12-05
你好; 先去看看 留抵进项税 上期是否一致 ; 你账上是不是 有的认证了没有及时入账 ? 结转了没有 ;差异多少
2022-04-22
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