你好,你2月份本身应该贷银行存款换成其他应收款科目
缴纳了员工的个人所得税1-3月的 但是工资才发放了1-2月,1-2月的工资里多扣了个税,1-2月的工资扣后才交了1-3月的个税,这个做账时应该怎么做呢 ,并且已经做了补税的表格把1-2月多扣的个税补到4月份员工工资里
公司7月份发6月份的工资,那么其中有两个人在8月才支付。如何做分录?
有个员工,1月份发完工资后又预支了6个月工资,那么2月我应该如何做这个人的工资分录
老师,您好 我想问一下公司10个员工,6月份支付了5月份8个人的工资,还有2个员工的工资没有支付,6月申报的时候是不是只申报那8个人的呀 剩下那2个人比如7月份发放了5-6月的工资,是不是5-6月一起申报的?
申报1月份个税时扣个税198元,而工资条上扣个税200元,工资条上多给员工扣了2元钱,我们公司3月20号发2月工资打算在2月份工资上多给发2元钱,那我应该怎么做分录
@董老师,我们先继续讨论吧。
我们是外贸公司,有一批库存,发票是今年三月开的,但是出口是今年7月,请问一下这个有没有税务疑点
互联网平台企业基本信息报送,我们公司有一个平台,客户用平台开展业务 ,在平台注册账户,付我们公司使用费,但是客户从平台获取不到任何收入。劳务公司也在我们平台,派遣人员到跟我们合作的客户那里工作,我们付劳务公司管理费 工资社保。但我们从劳务公司那里获取不到任何收入。我们要报送吗,
工程总包公司代发农民工工资的账务处理,有个税
预付账款收不回来转主营业务成本,是预付账款的净损失吗
老师,一个费用单是现金费用,有凭证 有发票,付款回单是不是也要附后边
预付账款收不回来审计转主营业务成本可以认定为预付账款净损失吗
为什么预付账款收不回来,转成本,还要定性为损失
老师,外管证到期后,要不要做反馈?
老师,请问一下,中期企业加入新股东,账务是连接下来的,那这新入的股东就会问,从他加入后,他可以分到多少利润,这个是怎么算的
我1月份借:其他应收款,贷:银行存款,2月份借管理费用,工资,贷,其他应收款,这样对吗
2月 借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款