借:管理费用 贷:应付职工薪酬 先计提 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际发放
老师,银行一般户贷款扣划的分录怎么做
老师,银行货款到期自动扣划怎么做分录
老师,4月工资5月发放,社保是当月缴纳,其他应收款个人社保是不是有余额,余额为下月要缴纳的社保?
公司向银行借款需要缴纳印花税吗
请问增值税申报表小微企业免税额系统带出的数据修改不了,按1%开票,这里提示要按3%金额填入免税额
单位6月份新进来员工,公积金没扣,现在7月份做了增员补报,那6月份的个税申报要报上吗,还是等7月份扣完了再报呢,请问下老师
老师 建筑行业 小规模纳税人企业所得税的税负率一般是多少的
对账是一个一个看吗,还是不懂顺序,不会操作
我因为分录写错,一月份的税金及附加多了980.05,在第二季度4月份发现了然后做了红冲并重新写了正确的,导致第二季度税金及附加就多了980.05,这个怎么调啊,老师?现在申报提交不了
老师,您好,我想问下企业所得税季度是有利润的,但是以前年度是亏损了,季度需要计提所得税交税吗,还是直接弥补以前亏损不计提,有点懵哦
能这么写吗 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(7月实际发放) 其他应付款(7月未发)
这个没必要 8月发放的 8月做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 就可以了 当然 你非要这样写 也不能说错了哈