同学你好,取得对方收据做费用,所得税做调整
你好,老师请教一下。有一笔招标平台认证证书的付款费用是走的对公账户付款。但是没有发票。 我的当时的分录是 借:应付账款 贷:银行存款 我现在怎么样才能把帐做平
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
老师好,咨询下,公司一般账户借款100万元,银行要求用一份合同把款项转出来到了个人账户,然后没有也没有发票,怎么平掉这笔账呢,我现在做的是借:应付账款 贷银行存款一般户
老师,请教一下该分录有没有问题,我总感觉应付账款发生额有问题,重复了没拿到发票时,付预付款时,生成两笔凭证①借:预付账款贷:应付账款②借:应付账款贷:银行存款核销的时候又生成两笔凭证:①借:费用借:进项税贷:应付账款②借:应付账款贷:预付账款
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
老师,分录应该怎么写
借,管理费用,办公费,贷,应付账款