同学你好 你们单位不通过工程结算 或者合同结算账务处理吗

老师,帮我看下这张发票这么写分录对不,借:应收账款贷主营业务收入92058.66.应交税费应交增值税2761.76,
开具时:借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款,请问是这样写相反分录吗老师
老师。小规模企业增值税记账 开发票时。借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税。贷:主营业务收入 交增值税时: 借:应交税费-应交增值税。贷:银行 这样对不
老师 你好,麻烦看下。下面的分录对不对。。先收到现金做了分录:借库存现金44元 贷:主营业务收入38.93 应交税费 增值税5.07 后又开票 借:应收账款44 贷主营8.93 应交5.07 那么最后是不是 做 贷主营业务-38.93 应交税费-5.07 贷应收账款-44 这样么?
:老师,我这张发票做:借应收账款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税吗 但是这张发票是免税的?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
老师,我是刚到这公司,老师,规范的话,建筑服务的收入应该是做到工程结算或者合同结算的是么,
老师,之前会计把增值税直接记到未交增值税了,是不是错了呀,我怎么看不懂他这笔分录呢
借:合同结算——收入结转 2 362.5 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 借:应收账款 贷:合同结算——价款结算 应交税费——应交增值税(销项税额)
老师,2362.5是怎么得来的,老师,帮我看下之前会计把增值税直接记到未交 增值税了,然后又直接转到收入了,是什么原理呢
不要管那个数据 那个是从模板粘贴过来的 结转收入的时候不再申报增值税了
老师,那他把增值税直接记到其他业务收入里对么
不对 增值税属于往来