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老师,帮我看下这张发票这么写分录对不,借:应收账款贷主营业务收入92058.66.应交税费应交增值税2761.76,

老师,帮我看下这张发票这么写分录对不,借:应收账款贷主营业务收入92058.66.应交税费应交增值税2761.76,
2021-03-05 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 10:44

同学你好 你们单位不通过工程结算 或者合同结算账务处理吗

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快账用户8796 追问 2021-03-05 10:46

老师,我是刚到这公司,老师,规范的话,建筑服务的收入应该是做到工程结算或者合同结算的是么,

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快账用户8796 追问 2021-03-05 10:49

老师,之前会计把增值税直接记到未交增值税了,是不是错了呀,我怎么看不懂他这笔分录呢

老师,之前会计把增值税直接记到未交增值税了,是不是错了呀,我怎么看不懂他这笔分录呢
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齐红老师 解答 2021-03-05 10:53

借:合同结算——收入结转      2 362.5     贷:主营业务收入              借:主营业务成本                贷:合同履约成本              借:应收账款                  贷:合同结算——价款结算              应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户8796 追问 2021-03-05 11:01

老师,2362.5是怎么得来的,老师,帮我看下之前会计把增值税直接记到未交 增值税了,然后又直接转到收入了,是什么原理呢

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齐红老师 解答 2021-03-05 11:07

不要管那个数据 那个是从模板粘贴过来的 结转收入的时候不再申报增值税了

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快账用户8796 追问 2021-03-05 11:18

老师,那他把增值税直接记到其他业务收入里对么

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齐红老师 解答 2021-03-05 12:35

不对 增值税属于往来

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