同学你好 是小规模开的吗
我们是巨华建设公司,这张销项发票,应该怎么做科目?借应收账款,贷主营业务收入70403.35,应交税费_应交增值税_销项税6336.3吗?这种发票需要结转成本吗?
老师,帮我看下这张发票这么写分录对不,借:应收账款贷主营业务收入92058.66.应交税费应交增值税2761.76,
老师,我开了一张服务费发票,没收到款,目前做借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费一销项税 这样做对吗?
老师,这样的发票我这样做可以吗 借应收账款-赣E7K029 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 老师这样做可以吗
开具时:借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税,如果开具负数发票是借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款,请问是这样写相反分录吗老师
老师您好,我开出口发票,我要换算为人民币开,我按汇率是当月的第一个工作日计算后开,那么我选择第一个工作日的汇率我需要做备案吗?还是自己算开就行
老师 企业要租个人的车 个税按照财务租赁(1-20%)*20%=16% 对方代开增值税1% 附加税1%*(1+6%)=1.06% 综合税负17.06% 可以这样认为吗
购买商品,供应商那有积分,比如购买1000元的产品,实际支付900,积分抵100,具体怎么记账,记什么科目
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
是的,小规模,我方是销售方
那你应该开一个点呀
这是去年的发票,现在登录凭证是去年的
那这个可以开免税的
免税的直接做分录 借应收 贷主营业务收入 其他都不用做
如果开了税点的,就和我上面做,没有错吧
同学你好 同学你好 对的 这个没错的