你好 你多缴纳了 你找不到了 直接 写情况说明领导签字做 :借 营业外支出贷应交税费-未交增值税
请问老师未交增值税借方多交了3000多块钱,也找不到原因,怎么做平调整下呢?
应交增值税-未交增值税 贷方余额2909.99元查不出原因了,很多年的,请问怎么调账,调到未分配利润吗?
老师你好,我想请问下应交税费-应交增值税-转出多交增值税科目有贷方余额怎么给平掉,之前遗留下来的问题,查不出来原因了
老师 转出未交增值税贷方一直有余额 原因是上次增值税多交了 退回来 分录我是这样做的 借 未交增值税 贷:转出未交增值税 收到钱 借 银行存款 贷未交增值税 这样对不对 这样做转出未交增值税贷方就一直有余额 我可以 借营业外收入 贷转出未交增值税 这样做吗
前期的增值税结转金额有误,现在怎么调整呢?未交增值税有十万多块钱,实际上都已经缴纳过了,请问老师这个怎么调整呢?
老师,我们公租赁了挖机在开采矿山,损坏了购买了配件,像这种怎么做分录?
出口走的顺丰的,选了Fob,运费到付,没有报关费或者运费的发票,能退税吗,要怎么处理
租赁不动产,必须通过特定业务开票吗老师,备注栏可不备注吗,我看不是必填项
24年的汇兑损益的汇率是按实时的汇率,还是按中间汇率去换算的
老师:下午好!交接注意事项是?
老师,我们是蔬菜配送中心,请问豆腐是免税的吗?
老师,对公验证收入,不要退回,借:银行存款,贷:管理费用—对公验证对吗
折旧费做到研发支出下面时,月末需要手动结转到管理费用,折旧费直接做到管理费用的话月末就不用结转了是吧
老师,现在增值税还有营改增试点吗?
小规模纳税人可以开1个点的增值税专用发票发票吗?
可以直接充减管理费用吗?
你好 计入营业外支出