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个人安装消防器材的,2020年款已经付了,个人代开的发票确认无法收回了,这种在2020年底做营业外支出,然后调增上税可以吗老师

2021-03-05 11:55
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-05 11:55

同学,你好 嗯嗯,可以

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同学,你好 嗯嗯,可以
2021-03-05
同学你好 可以这样做的
2021-02-18
1.关于红字发票的账务处理: 你做的账务处理是正确的。当因为客户不再支付款项而需要开具红字发票时,对应的收入应该以负数方式记录,表示这是一笔负面的收入。这与应收款项的冲销处理类似。 1.关于进项税额转出的账务处理: 当货物出口后,若因某些原因(如买方破产、拒付等)导致你无法收到全部款项,对于已收到的部分,应先进行出口退税的处理。然而,对于未收到的部分,你确实需要进行进项税额的转出处理。 对于此部分,你可以将其计入“主营业务成本”或“以前年度损益调整”。若该笔款项与2020年或2021年的开票有关,那么可能需要通过“以前年度损益调整”来进行处理。 1.关于进项税额转出的申报: 你需要根据税法和当地税务机关的规定进行申报。通常,你需要在相应的增值税申报表上填写进项税额转出的金额。具体的申报方式可能会因地区和税法差异而有所不同,因此建议你与当地税务机关联系,获取具体的申报方法和要求。 1.关于红字发票的增值税申报: 红字发票的增值税申报与普通发票的申报方式类似。你需要在增值税申报表上填写红字发票的详细信息,包括发票号码、金额等。具体的申报方式和要求也可能因地区和税法差异而有所不同,因此建议你与当地税务机关联系,获取具体的申报方法和要求。
2023-12-13
这个月红冲后重新开张发票,一正一负,是不需要缴税的
2024-05-16
不需要,这个次年汇算清缴之前取得发票都可以税前扣除
2021-03-10
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