您好,可以检查一遍的,谢谢
老师,我是一名建筑会计,曾经我在的公司呢,那个建筑的那些帐,还有科目射的都比较随意,然后我觉得还是有些缺陷,我现在在另外一个建筑公司,我想把这个账规范一些我重新建一个账套,我想咨询您一下就是我们的项目呢,可以有好几个,然后我想每个都分开核算,我在设置账套的时候,不是要关项目核算呢,还是在明细科目下就直接写项目地名称,您能回复我一下吗,请直谢谢老师指导,谢谢。
民非企业(不交税)因为种种原因一直未建账,现在想规范化,以前也没有发票,半路建账可以用盘点法建账吗?非限定性净资产10万,盘点出的资产假如有100万,为了达到平衡差额计入那个科目比较好
资产负债表期初数不平衡,差额是待处理财产损益的金额,待处理财产损益有期初数在贷方请问怎么处理,这个是内账,原来凭证如下图,我可以把待处理财产损溢科目借方红字。直接改为管理费用借方红字或借方本年利润红字吗,用来避开这个待处理财产损益科目导致报表不平衡,可以吗?是不是系统财务报表公式没有待处理财产损益计算。导致报表不平衡呢?
想启用账套,可是不平衡 那个差额要输哪个科目好点呢?可以随便输一个资产类吗?
老师请教个问题 银行期初数据有,想把一整月份的收款和付款分别捏一个数,月末余额能跟银行对上就可以怎么做好些呢,每月的进账和出账数有,因为涉及期初数,中间会有个差额是不是随便放进一个科目最后重平就行呢?
老师,开出销售发票70500元含税专票,实际收到7万,500元优惠掉了,这优惠的会计科目怎么写?
税法增值税确认收入时点是收到款项或发货时,但是会计准则是风险报酬转移,按已完成订单确认收货,请问这种税会差异怎么处理
老师您好 遇到一个问题 就是公司借款给员工A3万元,用于采买 采买东西1万5000元需要和对方签合同 合同主体是对方和我们公司 对吗 A员工可以直接支付给对方 到时候拿票来冲报销 对吗
老师,公司要注销了,但是账上有法人的其他应付款,这个怎么处理?
老师您好,先支付货款,下个月在开普票。个有什么风险?
老师您好 我们2025年8月份补交2024年增值税要怎么做账呀
地铁票普通发票,可以抵扣进项税额吗
你好老师,企业买入手机开专票可以抵扣吗?名称少了普通合伙可以吗?
老师,请问一下个人所得税劳务报酬申报。税款是没有滞纳金的说法是吗?还有就是申报劳务报酬的人员,残疾人保障金把这个人员计入进去的吗?
甲方给乙方出售一辆机动车,乙方入实收资本,甲方是计入长期股权投资吗
本来就是自己建的账不平,想要弄平了,检查可以平的话也不会问你了
您好,可以放其他应付款
您好,可以放其他应收款