你好,是建账的时候应付职工薪酬期初余额录入错误了吗?
老师,我们11月新建的账套,初始数据应付职工薪酬跟11月份实际发放的有差异,这个账如何做呢
老师,请问2月份金蝶初建的初始数据账套,应付职工薪酬的数据错了,现在如何调整呢
老师,2月份建账套的时候,应付职工薪酬的初始数据发现录错了,如何调整呢
你好,老师,请问一下,比如我每个月实际发放工资为10万,计提时候:借:制造费用10万,贷:应付职工薪酬10万,发放时有个员工的代扣保险款1万,借:应付职工薪酬11万,贷方:银行存款11万,那这样不是我的应付职工薪酬计提少了1万嘛,但是这1万又不该进入制造费用的啊,怎么处理才合适呢
老师,问一下,就是我们5月份没有做快账,然后6月份开始建账做账,然后呢,我这样做账的话就成了负数,那应付职工薪酬那怎么办呢?
老师,进项税额转出,怎么处理?
会计要上岗,老板想要买一个财务管理软件,要做详细的成本分析,能推荐一下吗
老师,我们有一个餐饮管理有限公司营业执照,跟店面的注册地址不符,是不是店面的营业执照就挂这个餐饮管理有限公司的执照啊
卖方收了运费,开发票可以将运费直接记入商品的金额吗?
老师,我们签了一个合同,刚开始协商提供9个点的工程票。现在协商提供13个点的材料票个1个点的人工票,这两种哪个对我们有利
老师。应发工资是37680.31元,公司承担社保是3642.42元、个人承担社保是1438.42元,公积金公司承担200元,个人承担200元,个税208.83元,麻烦老师给写一下计提和发放的分录。谢谢老师
移动加权平均法怎么计算 举个例子
老师,我们签一个合同,刚开始是给开9个点的工程票,现在又协商开13个点的材料票和1个点的人工票,这两种方式,哪个划算?
老师您好,麻烦问一下我公司的长投以原入股价转让给自然人股东,这样分录应该怎么做
老师开增值税发票过账计入什么科目?
是的呢,跟实际发放的金额不一致
你好,是建账的时候应付职工薪酬期初余额录入错误了,那就需要重新建账,录入正确的期初数才是的
我现在凭证已经快做完了,可以怎么做调整吗
你好,调整只能调整期末数,无法调整期初数的。 所以需要重新建账,录入正确的期初数才是的
就是做的这些凭证全部作废,再重新录入初始数据吗
你好,是的,是这样的