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这个怎么分录呢?10月的306元是11月发票里面包含的款 就是说306元10月份先到账了 可是发票是11月开的 我方是阿哈子公司 而且总额里的76.5是对方公司还没有付款 是待付款状态

这个怎么分录呢?10月的306元是11月发票里面包含的款 就是说306元10月份先到账了 可是发票是11月开的 我方是阿哈子公司 而且总额里的76.5是对方公司还没有付款 是待付款状态
2021-03-05 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 23:06

您好,您是销售方,期末应收账款余额76.5

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快账用户6796 追问 2021-03-05 23:09

具体的填制凭证帮我写一下好吗 我是用用友T3软件的

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快账用户6796 追问 2021-03-05 23:09

10月份和11月份的都帮我写一下吧 谢谢您哦

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齐红老师 解答 2021-03-05 23:22

您好,分录,10月,借银行存款306贷应收账款。11月借应收账款382.5贷主营业务收入378.71贷应交税费应交增值税

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快账用户6796 追问 2021-03-05 23:29

10月 借:银行存款306 贷:应收账款306 11月 借:应收账款382.5 贷:主营业务收入378.71 应交税费应交增值税3.9 是这样的吧?那我有两个问题哈 一个是这个306元这样的话10月份也记一次11月份也记一次的话是不是表示我收了两次306呢? 第二个问题是还没有收到的76.5元不用记账吗?最后自己显示期末应收账款余额76.5吗?谢谢您

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快账用户6796 追问 2021-03-05 23:30

增值税写错了 是3.79

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齐红老师 解答 2021-03-06 00:04

您好,是的。306借方贷方相抵。76.5余额显示

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快账用户6796 追问 2021-03-06 00:19

不好意思哟 我再问一个哈 306借方贷方相抵是10月份账中的吧?那么11月的账中怎么提现我已收到的是306元 没收到的是76.5元呢?

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齐红老师 解答 2021-03-06 00:30

您好,10月已收306,11月应收382.5

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快账用户6796 追问 2021-03-06 00:38

哦哦 明白了 谢谢您哈

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齐红老师 解答 2021-03-06 00:39

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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快账用户6796 追问 2021-03-06 00:40

这里10月的应收账款和11月的主营业务收入 两个都写成主营业务收入可以吗? 10月 借:银行存款306 贷:主营业务收入306 11月 借:应收账款382.5 贷:主营业务收入378.71 应交税费应交增值税3.79 这样也可以吗?

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快账用户6796 追问 2021-03-06 00:41

或者两个都写应收账款也可以吗?

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齐红老师 解答 2021-03-06 05:43

您好,只有这个分录是准确的 10月,借银行存款306贷应收账款。11月借应收账款382.5贷主营业务收入378.71贷应交税费应交增值税

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快账用户6796 追问 2021-03-06 07:41

10月 借:银行存款306 贷:主营业务收入306 11月 借:应收账款382.5 贷:主营业务收入378.71 应交税费应交增值税3.79 是这样吗?

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快账用户6796 追问 2021-03-06 07:42

错了重新来哈 10月 借:银行存款306 贷:应收账款306 11月 借:应收账款382.5 贷:主营业务收入378.71 应交税费应交增值税3.79 这里的应收账款和主营业收入怎么不一样呢?

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齐红老师 解答 2021-03-06 07:55

您好,因为有增值税的原因

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快账用户6796 追问 2021-03-06 09:14

哦哦 就是说没有增值税的时候写应收账款 有增值税就写主营业收入是吧?

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齐红老师 解答 2021-03-06 09:16

您好,一般情况下两者是一起的

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快账用户6796 追问 2021-03-06 09:56

好的。这回明白了。谢谢您

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齐红老师 解答 2021-03-06 11:11

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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快账用户6796 追问 2021-03-06 22:27

您好 还是跟上面一样的回单和发票 但是这次回单是12月的发票是2021年1月的 这样的跨年的怎么办呢?是不是影响年报哇?我还没有申报年报 这个怎么办呢?谢谢您

您好 还是跟上面一样的回单和发票 但是这次回单是12月的发票是2021年1月的 这样的跨年的怎么办呢?是不是影响年报哇?我还没有申报年报 这个怎么办呢?谢谢您
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