您好,您是销售方,期末应收账款余额76.5
这个怎么分录呢?10月的306元是11月发票里面包含的款 就是说306元10月份先到账了 可是发票是11月开的 我方是阿哈子公司 而且总额里的76.5是对方公司还没有付款 是待付款状态
我公司找别的公司拍摄,总额是8000元,9月预付了5000元,10月2日收到对方开的普票,10月3日我付清对方尾款3000元,这个怎么做分录?
老师好,我现在有一部分10月的进项没有入账,情况是这样的,我们这边疫情原因,10月已经打啦款,对方票也开出来啦,我11月才收到这发票,那我入到11月可以吗?我们是小规模公司,10月付款的分录我的是借预付账款贷银行存款。我11月可以借原材料贷预付账款吗?
我司与A公司既有销售也是供应,12月份的账单A公司多算了10元给我司,因对账不能修改,故我司多开销售发票10元,对方多付10元给我司,协商在1月份账单中我司销售发票少开10元,对方少付10元账就平了。结果到了1月,A公司说不能少开销售发票,要求在进项发票中少开10元,请问这个账应该怎么做呢?(因为1月份的销售分录做的是比对账单多10元的)
老师,我想问一下1月份收到一笔款项10万,还未开票给对方,然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司,对方也还没有开票给我们,3月份对方退款了部分3万块回来,我做账是否当时可以先做 借:应收账款 10万 贷:银行存款 10万 借:应付账款 80800元 贷:银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项,这样子做账是对的吗
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
具体的填制凭证帮我写一下好吗 我是用用友T3软件的
10月份和11月份的都帮我写一下吧 谢谢您哦
您好,分录,10月,借银行存款306贷应收账款。11月借应收账款382.5贷主营业务收入378.71贷应交税费应交增值税
10月 借:银行存款306 贷:应收账款306 11月 借:应收账款382.5 贷:主营业务收入378.71 应交税费应交增值税3.9 是这样的吧?那我有两个问题哈 一个是这个306元这样的话10月份也记一次11月份也记一次的话是不是表示我收了两次306呢? 第二个问题是还没有收到的76.5元不用记账吗?最后自己显示期末应收账款余额76.5吗?谢谢您
增值税写错了 是3.79
您好,是的。306借方贷方相抵。76.5余额显示
不好意思哟 我再问一个哈 306借方贷方相抵是10月份账中的吧?那么11月的账中怎么提现我已收到的是306元 没收到的是76.5元呢?
您好,10月已收306,11月应收382.5
哦哦 明白了 谢谢您哈
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
这里10月的应收账款和11月的主营业务收入 两个都写成主营业务收入可以吗? 10月 借:银行存款306 贷:主营业务收入306 11月 借:应收账款382.5 贷:主营业务收入378.71 应交税费应交增值税3.79 这样也可以吗?
或者两个都写应收账款也可以吗?
您好,只有这个分录是准确的 10月,借银行存款306贷应收账款。11月借应收账款382.5贷主营业务收入378.71贷应交税费应交增值税
10月 借:银行存款306 贷:主营业务收入306 11月 借:应收账款382.5 贷:主营业务收入378.71 应交税费应交增值税3.79 是这样吗?
错了重新来哈 10月 借:银行存款306 贷:应收账款306 11月 借:应收账款382.5 贷:主营业务收入378.71 应交税费应交增值税3.79 这里的应收账款和主营业收入怎么不一样呢?
您好,因为有增值税的原因
哦哦 就是说没有增值税的时候写应收账款 有增值税就写主营业收入是吧?
您好,一般情况下两者是一起的
好的。这回明白了。谢谢您
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
您好 还是跟上面一样的回单和发票 但是这次回单是12月的发票是2021年1月的 这样的跨年的怎么办呢?是不是影响年报哇?我还没有申报年报 这个怎么办呢?谢谢您