你好 主营业务成本科目 贷应付职工薪酬

老师,我想知道我们公司的销售人员工资跟销售额挂钩的,提前计提不了工资,只能在下一个月直接发放,那发放的时候怎么做账务处理,如果计入费用,那不是当月的工资,是属于上月的人工成本的,这种情况应该怎么办,还有图片上的运营部人员工资和客服人员工资应该计入哪个费用的会计科目。
老师您好,我想问下 我们企业属于房产中介公司 给员工的提成应该计入哪里 而且员工提成不会当月发放
老师 您好 想请教您一个问题 我们是人力资源公司 有个甲方的企业是当月计提工资 下月发放工资 但是甲方的费用是工资发放月给到我们的 所以发票就开在了工资发放月 这样的话我们的费用在上月 收入在下月形成 造成我们的利润一直是负数,感觉收入和费用一直不匹配 担心有税务风险 这个我们怎么处理会更好些呢 谢谢
老师您好,我们公司属于房地产中介行业,有个员工没有保底工资,按销售业绩的65%给予提成,没有销售业绩就没有工资,社保员工不想让公司缴纳,这种情况签什么合同能避免社保被查问题呢?
我公司每月200万左右劳务派遣人员工资,计入应付职工薪酬科目。派遣公司给我公司开具发票。我公司把劳务派遣人员工资应发金额做好发给派遣公司,由他们计算社保个税并发放。企业所得税人员说我们直接发给派遣人员的才计入职工薪酬。给派遣公司的计入成本。请问想我们公司这种应该怎么认定(我们公司上级机关认定派遣人员工资为我们的工资总额,按照法规规定我们也不能直接给派遣人员发工资)
老师,我们公司有时收到的银行承兑汇票没有找银行贴现,而是找第三方贴现出去了,比如20万贴现收到19.9万这样,会有风险吗
现在开票能开劳务吗?
零基础在职中级三科两年能过吗
老师,员工报销的这类铁路电子客票还用像其他专票一样打印或者复印一份作为抵扣联装订起来吗?
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录