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运输企业,有几辆车辆的发票没有认证,当时也没有入账,折旧是从入账开始折旧吗?还是从购进次月折旧?有些已经跨年了。怎么做分录?

2021-03-08 00:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-08 00:56

折旧从购买的时候入账

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快账用户5318 追问 2021-03-08 08:06

固定资产没有入账哦,之前就累计折旧?那跨年的没有入账也没有折旧,怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-03-08 08:18

那就放在2021年固定资产,在累计折旧

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齐红老师 解答 2021-03-08 08:18

请问贵公司领导对于这个是怎么个考虑的

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快账用户5318 追问 2021-03-08 08:55

没有考虑,我这里是代账公司,我接手前会计的账,那如果都是抵扣的时候才入账,折旧怎么弄比较好?生成固定资产凭证的时候,是按未使用过入吗?金蝶软件

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齐红老师 解答 2021-03-08 09:01

您好,是的。按照未使用,但是累计折旧需要补计提

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快账用户5318 追问 2021-03-08 09:07

补计提是自己做一笔分录是吗?跨年的补折旧是按以前年度损益补,还是直接进生产成本补?那固定资产入账的时候,比如去年10月的,我今年三月入,是不是要填入账以前已开始使用,已提折旧期间数填多少?

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齐红老师 解答 2021-03-08 09:08

您好。您录在今年的话,可以直接进成本(当然入以前年度损益调整 科目也是可以的)

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快账用户5318 追问 2021-03-08 09:18

那以前的车辆今年入,金蝶固定资产增加的时候,是否要填入账以前使用日期和已计提折旧期间数?怎么填

那以前的车辆今年入,金蝶固定资产增加的时候,是否要填入账以前使用日期和已计提折旧期间数?怎么填
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齐红老师 解答 2021-03-08 10:25

填写累计折旧金额,确定

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快账用户5318 追问 2021-03-08 12:19

老师,我还想请问一个问题,我看前一个会计的账,有些应收账款期末余额在贷方,还有一个19年的应交税费期末余额贷方,一直存到现在,也找不到以前的账了。这种情况我应该怎么做分录结平

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齐红老师 解答 2021-03-08 12:57

应交税费在贷方这个是可以的

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齐红老师 解答 2021-03-08 12:58

应收账款期末在贷方您看一下是否可以放在营业外里面

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快账用户5318 追问 2021-03-08 13:00

问题是应交税费贷方是两年前的账留下来的,因为是中途接过来的,以前具体的账也没有给过来,怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-03-08 13:36

帐也没有啊,那就不管之前的

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折旧从购买的时候入账
2021-03-08
那您原来账上有没有计提折旧,还有开票日期是什么时候的
2020-11-18
你好,固定资产处置转到固定资产清理以前抵扣过进项按13%开发票就可以了,不开发票的也是按13%正常计算销项税额
2020-08-12
你好,10月入账的话,就11月开始折旧, 可以用直线折旧法比较方便
2020-12-23
你好; 汇算要改才行的; 你要补折旧的; 从10月开始折旧的 
2023-05-24
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