折旧从购买的时候入账
请问老师,我们公司买了几辆运输车,以前有进项税已经抵扣了,折旧也一次性折完了,还没到4年呢,老板就卖了两辆车,还没有开发票,不想交税,我这两辆车的固定资产在账上怎么转消呀?
运输企业,16年购入1辆厢式运输车,18年也购入一辆这种车,当时没发票一直没入账,现在老板拿来发票,我该怎么入账,按规定4年折旧期限,16年的那辆已经折旧完啦。该怎么处理,18年的怎么处理,是不是都要录入固定卡片,折旧怎么处理,具体分录
老师,我们7月买了辆车91000,然后一直没做账,我现在把购入的做到10月了,现在我要计提折旧,就是我不知道用什么方法计提折旧,还有从几月开始计提折旧呢。
运输企业,有几辆车辆的发票没有认证,当时也没有入账,折旧是从入账开始折旧吗?还是从购进次月折旧?有些已经跨年了。怎么做分录?
老师我公司去年九月份的购的一辆车(发票是2022年9月开具的)。那时候没有入账,就是没有投入使用,那我们这个今年一月份入账,然后开始计提折旧,然后税务上也是啊,从今年1月开始计提折旧这样可不可以?但是汇算清缴已经做完了
你好老师,上课之前需要电脑要备什么软件
销售汽车方面的课程的会计分录
请问高企行业,现在没有研发支出,但做账有,可以吗?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!! 昨天那个核算成本问题汇总表,开会我怎么表述好一点,老师。说7月和8月成本核算结果和8月库存金额差异太大?因为7月是实盘过的
小规模,免税,分录,转成营业外收入的,借方应交税金-应交增值税在设三级科目应该是什么
你好,老师!汽车销售行业,公司有2个对公账户。车贷款从一个账户进账,然后把该笔贷款转入公司另外一个对公账户,账务处理怎么做?会计分录如何做?
高薪班有金蝶EAS版本实操吗
老师,你好!汽车销售行业,公司有两个对公账户,汽车贷款从一个账户进账,然后把该笔贷款从该账户转入另一个对公户,怎样做账务处理,会计分录怎么做呀?
内控:作为财务经理,公司的内控这块怎么去着手
公司邀请知名专家指导5天研发工作,公司按3600元一天核算专家咨询费,则共计需支付专家咨询费多少
固定资产没有入账哦,之前就累计折旧?那跨年的没有入账也没有折旧,怎么处理?
那就放在2021年固定资产,在累计折旧
请问贵公司领导对于这个是怎么个考虑的
没有考虑,我这里是代账公司,我接手前会计的账,那如果都是抵扣的时候才入账,折旧怎么弄比较好?生成固定资产凭证的时候,是按未使用过入吗?金蝶软件
您好,是的。按照未使用,但是累计折旧需要补计提
补计提是自己做一笔分录是吗?跨年的补折旧是按以前年度损益补,还是直接进生产成本补?那固定资产入账的时候,比如去年10月的,我今年三月入,是不是要填入账以前已开始使用,已提折旧期间数填多少?
您好。您录在今年的话,可以直接进成本(当然入以前年度损益调整 科目也是可以的)
那以前的车辆今年入,金蝶固定资产增加的时候,是否要填入账以前使用日期和已计提折旧期间数?怎么填
填写累计折旧金额,确定
老师,我还想请问一个问题,我看前一个会计的账,有些应收账款期末余额在贷方,还有一个19年的应交税费期末余额贷方,一直存到现在,也找不到以前的账了。这种情况我应该怎么做分录结平
应交税费在贷方这个是可以的
应收账款期末在贷方您看一下是否可以放在营业外里面
问题是应交税费贷方是两年前的账留下来的,因为是中途接过来的,以前具体的账也没有给过来,怎么处理?
帐也没有啊,那就不管之前的