你好 直接做你写的这个

公司之前的会计把预收款做到其他应付款。我现在要确认收入。可以做借其他应付款,贷主营业收入,应交税款这样的分录吗
老师,公司设置预收预付科目,收到预收款时,借现金或银行,贷预收;发货时确认收入,借预收 贷主营业务收入,还是先借预收,贷应收,然后借应收 贷主营业务?
经销商卖货是开票确认收入还是发出商品确认收入,如果先收到钱还没有开票是不是先借银行存款,挂其他应付,开票再确认收入,如果只发货,既没有开票也没有收到钱,是直接确认收入还是先借发出商品贷库存商品,收到钱还是开到票的时候确认收入
之前没有确认收入,现在收到其他公司支付货款,我现在要先确认收入吗?还是直接借:银行存款贷:主营业务收入
工程完工验收合格收到工程款应该怎么做账务处理 之前没有确认过收入?是不是要先确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到款时 借:银行存款 贷:应收账款
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。