这个是正常的,因为这个建筑企业他要到这个异地这一边去施工,异地的税务局,他会要求要进行预缴所得税,那么预交的话就是2%。

师,我想问一下,我们公司有个项目,挂靠在一家建筑施工单位,我们给他们付2%的管理费,现在他们给项目上开了500万的发票,说要预缴税款费用2%,这个部分要我们公司承担,我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀,我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担?
老师,我们建筑公司开9%的专票,异地预缴了1%的税款,但是我们又有13%的进项票可以抵扣,那我们1%预缴的可以退不??怎么理解呢?
老师我们是建筑公司,我们挂靠在另一家建筑公司,他们是一般纳税人,现在我们的合同价款是750万,开票开了627万,我们还要提供多少票?
老师,我们公司是挂靠的建筑公司,公司那边给开出去了131万的9%的专票,税款是118万,我们同时给提供了725万的13%的专票,税款是95万元,差公司23万的税款,但我们每次有进账都要预缴,税款都预缴了30万了,这次又要往出开票了,公司还要求预缴,这合理吗?
我们公司是挂靠的建筑公司,公司那边给开出去了131万的9%的专票,税款是118万,我们同时给提供了725万的13%的专票,税款是95万元,差公司23万的税款,但我们每次有进账都要预缴,税款都预缴了30万了,这次又要往出开票了,公司还要求预缴,这合理吗?而且每次有进账时公司都要再扣除2%的所得税,不明白是啥意思,不是只有盈利才要交所得税吗
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写