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老师您好!公司2月份进来了10万元的原材料,只有进项,没有销项税,2月底进项税额要怎么做分录,进项发票要不要认证

2021-03-09 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 15:06

同学你好!一样认证的哦 分录 借:应交税费-未交增值税       贷:应交税费-应交增值税-进项税额

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快账用户7499 追问 2021-03-09 15:12

下个月可以继续抵销项

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齐红老师 解答 2021-03-09 15:16

这个我是可以的呀   一直可以抵扣的

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快账用户7499 追问 2021-03-09 16:01

有临时工人,人工费,如果人工去税局代开,人工当时交个人所得税吗?

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齐红老师 解答 2021-03-09 16:04

这个是需要你们单位  代扣代缴个税的 税局发票上  不代扣个税   但这个义务   转移给你们了

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同学你好!一样认证的哦 分录 借:应交税费-未交增值税       贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2021-03-09
你好,不用认证的,你也不需要抵扣,需要抵扣的时候再勾选就行。
2023-03-02
你好!把10万结转记入应交税费…应交增值税(进项税额)
2022-04-09
您好 月底是可以只认证10万进项 剩余进项可以不认证没有风险 不认证的进项部分报税时是也不需要填写 认证的税额进入应交税费-应交增值税-进项税额科目 不认证的进入应交税费-待认证进项税额科目
2022-04-09
你好;      那你的 进项税和销项税抵扣了; 你本身就不用个缴纳增值税的; 你月末做结转分录即可   
2023-02-14
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