同学你好 因为不属于管理不善导致的 所以,不转出进项税

                                    
                                    
                                    
                                    老师,120题确认收入的时候为什么不需要考虑增值税呢,直接用200乘以0.8
老师您好 为什么收发计量差错的不需要考虑增值税的问题呢
老师您好,请问这道题里的为什么没考虑到700的可变现净值再做跌价准备呢
老师 您好 这问的日后事项怎么调整 帮忙分析一下过程 题目要求考虑所得税25% 其中我也不理解为什么不需要调整增值税的部分
老师您好,为什么第二问增值税不需要加上从量计征的消费税来算增值税呢?
                老师好,辞退员工给的补偿金,如果这个人是研发部门的,计提补偿金的时候,是借:管理费用—管理费 还是管理费用—研发费?
老师,我们公司施工合同是2023年4.20到2024.2.19。今年8月份税务局打电话让补环保税也是按照这个日期。但是实际竣工验收是是2024年12.31日可是当时房产证没有办下来,我们是2025年1月份转为固定资产,从2025年2月份开始交房产税。现在呢政府让填实际开工和实际竣工等一些信息,请问税务上会让补环保税呢还是房产税呢?
银行对法定代表人参股有要求吗?必须要参股吗?比例是多少
老师,我司是小规模纳税人,第三季度开的一张专 票有错误,现在红冲这张发票。再重新开一张金额相同的发票,我还需要更改第三季度的增值税报表和所得所报表吗?
老师,请问面试出口贸易公司,一般会问什么?
公司倒闭要注销,请问去年有个股东加进来,还没有实际认缴,影响注销不?
老师好,请问8月份印花税补交交了9毛钱的滞纳金,滞纳金我没有做到营业外支出,直接做了税金及附加,有关系吗
老师,您好!2024年12月我们公司用固定资产投资a公司,固定资资产账面价值是1169099,当月开的普票含税金额是1169099,税率3%,税额是34051.42,不含税金额是1135047.58,缴税时减按2%纳税。应该如何写分录?
老师,新企业怎么在电脑上开通企业的自然人?
老师,建筑行业里叫别人做的入口形象标识与楼宇标识怎么做科目分类
我可以理解为收发计量差错导致的 进项可以扣除?
可是收发计量应该也属于人为的错误吧?有点儿困惑
收发计量差错导致的 进项可以扣除 可以是人为 不属于管理不善