同学你好 因为不属于管理不善导致的 所以,不转出进项税

老师,120题确认收入的时候为什么不需要考虑增值税呢,直接用200乘以0.8
老师您好 为什么收发计量差错的不需要考虑增值税的问题呢
老师您好,请问这道题里的为什么没考虑到700的可变现净值再做跌价准备呢
老师 您好 这问的日后事项怎么调整 帮忙分析一下过程 题目要求考虑所得税25% 其中我也不理解为什么不需要调整增值税的部分
老师您好,为什么第二问增值税不需要加上从量计征的消费税来算增值税呢?
老师您好!请问个体工商户需要建账吗
各位老师大家好,财务分析表怎么做呢,就是收入,成本这样的决算表
老师,12月开错发票,形成增值税税款没交,1月开具红字发票销项负数,留抵抵欠增值税,分录怎么写
老师,酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐,B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗?
原应收SMXM16012601合同713100,该合同分别在信铭应退款SMXM180725(抵扣417076)、SMXM020825(抵扣110554.4)、SMXM050825(抵扣125100),共合计抵扣USD652730.4,余60369.6美元已收款;老师,这个分录怎么做
老师,我在自然人扣缴端中添加企业,为什么总是提示我企业信息不存在
实习生要交社保吗,不交有风险吗
老师,加的税点怎样直接开在发票上?老师,税点是什么意思?举个例子实际操作中
老师,加的税点需不需要额外在收一次税点费?
老师,支付资金占用费61752.06元,借资:990266元,怎么造利息计算表呢
我可以理解为收发计量差错导致的 进项可以扣除?
可是收发计量应该也属于人为的错误吧?有点儿困惑
收发计量差错导致的 进项可以扣除 可以是人为 不属于管理不善