你好 进项认证多了,到结转的时候,分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
老师,请问本月进项比销项多,进项已认证,请问怎样做分录结转?
老师可以讲下这个进项和销项的结转分录吗?就是进项多的时候结转的时候分录是怎样写?销项多的时候结转的时候分录是怎么写的?
一般纳税人进项税没认证的时候记“待认证”,等认证了的时候怎么写分录呢?
进项认证多了,到结转的时候,怎样写分录
老师,只有进项,无销项,进项已认证了,需要做结转吗?分录怎样做?
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
还有上期未抵扣的
你好,上期未抵扣的,上期已经做了相应分录,这个月就不需要管上期未抵扣是多少的