你好,同学。 可以直接转过去,但要扣个税。 也可留存企业的 可以作为劳务报酬处理。

老师您好!问一下ppp项目合同约定给股东提取建设管理费的20%,这个款是直接给股东支付过去,还是留到公司按公司制度规定让股东合理花费?如果按给股东支付到他们的账上,他们给我们开什么票合适?
请问一下我们准备成立一个新公司,和另一个公司一起,我们占80%,别个20%,我们每月按主营业务收入的一定比例转钱给他们,这个钱算分股还是算成本呀,算分股的话,这个是按收入分转的,不是利润,(1、如果营业执照上另一个公司不是股东,没有转款按成本支付,对方公司开票。2、如果营业执照上有另一个公司的股东信息怎么处理呀,分红的是按每月主营业务收入比例转款,不是每月利润转款)
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,问一个比较纠结的问题。目前公司是老板购买股权得来的,现在100%持股,但是股权购买协议上明确说前期的应收,应付属于前股东。 现在的问题是,一套办公桌加一个保险柜,按我们的理解应入固定资产,但是他们当时入了费用,而且挂的欠款,现在他们把这笔款通过其他公司支付了,喊我直接把这笔费用冲了,这不合理吧。而且当时人家开了发票,现在他们通过另一公司付,又开了发票
您好,关于股东的物业费,公司能否给报销。 另一个朋友给我的回答。要是物业费做到公司的账上,也能做,还得交税,并且会有风险,必须提前和您说一下。 方法就是以下几种: 1.做员工福利费,福利费得合并到工资,算个税福利费14% 2.做股东分红,交20%个人所得税 3.做其他支出,表示股东欠公司款项。 4.和公司签租房合同,个人得交个税。物业费公司报销。 她这个处理方式正确吗,有没有什么问题。
老师好,想问做,做加工生产五金粉末行业的一般纳税人性质,主营生产加工粉末涂料的,完成后销售给客户,这种需要怎么做账务处理,成本那方面需要怎么结转呢
老师,请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范,如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度(审批与核销)不完善问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师!工资薪金和年金一起按工资薪资申报了,年金申报时没有单列出来,可不可以不用退税更正申报
老师你好,使用第三方平台付款,用公户转到第三方平台,第三方再付工资,一年使用费1800,开的票是其他软件服务*网络技术服务费,这个计到什么费用里面啊
公司给个人借款 不还 是怎么算的 超过一年吗 要交增值税吗
老师,个体户怎么缴纳个人经营所得呀?可以添加专项附加扣除吗
老师,请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题,如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
董老师,请问在线吗,有问题咨询您
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
这是公司行为好,合同约定是项目管理费,我们给他们开什么发票,开劳务费与合同不符
你如果开出去,就直接是按其他现代服务费,管理服务费开具