你好,同学。 可以直接转过去,但要扣个税。 也可留存企业的 可以作为劳务报酬处理。
老师您好!问一下ppp项目合同约定给股东提取建设管理费的20%,这个款是直接给股东支付过去,还是留到公司按公司制度规定让股东合理花费?如果按给股东支付到他们的账上,他们给我们开什么票合适?
请问一下我们准备成立一个新公司,和另一个公司一起,我们占80%,别个20%,我们每月按主营业务收入的一定比例转钱给他们,这个钱算分股还是算成本呀,算分股的话,这个是按收入分转的,不是利润,(1、如果营业执照上另一个公司不是股东,没有转款按成本支付,对方公司开票。2、如果营业执照上有另一个公司的股东信息怎么处理呀,分红的是按每月主营业务收入比例转款,不是每月利润转款)
老师,请问一下,我们是一家合伙企业形式的私募股权投资基金,对外投资了甲公司的股权,签订了回购协议,但是甲公司一直未按协议支付过回购款。甲公司的实控人新成立了一家乙公司,并同意将乙公司的部分股权无偿赠与给我合伙企业。赠与合同中约定,我合伙企业在收到甲公司的回购款后需将对应比例的乙公司股权转回给该实控人。请问我公司在收到乙公司的赠与股权后,该怎么做账?是否涉及税费?后期收到回购款后,转让乙公司股权时如何进行账务处理,涉及哪些税费?
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,问一个比较纠结的问题。目前公司是老板购买股权得来的,现在100%持股,但是股权购买协议上明确说前期的应收,应付属于前股东。 现在的问题是,一套办公桌加一个保险柜,按我们的理解应入固定资产,但是他们当时入了费用,而且挂的欠款,现在他们把这笔款通过其他公司支付了,喊我直接把这笔费用冲了,这不合理吧。而且当时人家开了发票,现在他们通过另一公司付,又开了发票
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
销售收购的二手车减按0.5%增收增值税,开具二手车销售统一发票,如果非个人的购买方,索取增值税专用发票,应当再开具征收率0.5%的增值税专用发票? 是说重复开具两次的意思吗。?这里不太明白具体的操作?
我上个月交租赁合同印花税,这个月房屋租赁发票冲红了,下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了?
假如有两个厂房税源采集时原值增反了,己有两年,会有影响吗?
9月30日对公有几笔大额支出,没拿到发票先不做账,这个月拿到发票做账时,填写报销单的日期哪天的最合理
老师,结转成本,库存可能是负数吗?
老师,借法人的钱和借法人朋友的钱,需要缴税吗?
这是公司行为好,合同约定是项目管理费,我们给他们开什么发票,开劳务费与合同不符
你如果开出去,就直接是按其他现代服务费,管理服务费开具