你好,同学。 可以直接转过去,但要扣个税。 也可留存企业的 可以作为劳务报酬处理。
老师您好!问一下ppp项目合同约定给股东提取建设管理费的20%,这个款是直接给股东支付过去,还是留到公司按公司制度规定让股东合理花费?如果按给股东支付到他们的账上,他们给我们开什么票合适?
请问一下我们准备成立一个新公司,和另一个公司一起,我们占80%,别个20%,我们每月按主营业务收入的一定比例转钱给他们,这个钱算分股还是算成本呀,算分股的话,这个是按收入分转的,不是利润,(1、如果营业执照上另一个公司不是股东,没有转款按成本支付,对方公司开票。2、如果营业执照上有另一个公司的股东信息怎么处理呀,分红的是按每月主营业务收入比例转款,不是每月利润转款)
老师,请问一下,我们是一家合伙企业形式的私募股权投资基金,对外投资了甲公司的股权,签订了回购协议,但是甲公司一直未按协议支付过回购款。甲公司的实控人新成立了一家乙公司,并同意将乙公司的部分股权无偿赠与给我合伙企业。赠与合同中约定,我合伙企业在收到甲公司的回购款后需将对应比例的乙公司股权转回给该实控人。请问我公司在收到乙公司的赠与股权后,该怎么做账?是否涉及税费?后期收到回购款后,转让乙公司股权时如何进行账务处理,涉及哪些税费?
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,问一个比较纠结的问题。目前公司是老板购买股权得来的,现在100%持股,但是股权购买协议上明确说前期的应收,应付属于前股东。 现在的问题是,一套办公桌加一个保险柜,按我们的理解应入固定资产,但是他们当时入了费用,而且挂的欠款,现在他们把这笔款通过其他公司支付了,喊我直接把这笔费用冲了,这不合理吧。而且当时人家开了发票,现在他们通过另一公司付,又开了发票
汇算清缴里的平均人数,如果算出来除完是小数,入成整数么,比如3.33人,就写四人,对吧
不享受出口退税,公司可以是小规模吗?
按审计出的审计报告做汇算清缴,出现问题,是会计的责任还是审计事务所的责任
老师,汇算清缴里面的从业人员,是每月人数之和之和,除以12,对吗?如果只有十个月有人数,后两个月没有人员,怎么算人数呢?
老师,汇算清缴里面的资产总额,是四个季度的季末资产总额之和,除以四,对吗?
老师你好,一般纳税人销售免税货物,24年的业务没入账,25年4月份才补发票(金额80万)给顾客(货款还没有收到),之前问老师教这样调账,借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 同时做24年汇算清缴的时候调增 请问申报4月属期的增值税申报表时,在填减免表时候要不要减掉这80万,因为系统已经自动带出免税金额到主表对应栏次里(手动改不了),如果减免表中减掉80万,系统会提示错误,正确应该怎么处理呢?
老师,我想问一下上个月我开了680元的发票,他们又说要作废开600元,我作废了开了600元,结果人家又拿作废的680报账了,钱已经到我们公司账户了,但是680的发票是作废的,只有600的发票,我该怎么做账,谢谢
你好,老师,公司之前的财务把一部分应收账款和预收账款,登记错误,我在今年可以直接进行调整嘛?
有一家红砖厂,生产红砖和销售红砖,就是不知道对方公司用的哪种成本核算方法,像这种开砖厂的常用哪种方法,是品种法还是分步法,到时候交接工作不知道用哪种方法
老师中午好,麻烦问下我们公司之前的累计折旧明细表没有预计净残值,我怎么做账,能改吗
这是公司行为好,合同约定是项目管理费,我们给他们开什么发票,开劳务费与合同不符
你如果开出去,就直接是按其他现代服务费,管理服务费开具