您好 请问是工资薪金个人所得税么
财务制度信息重复,从新报备 前面都填写完了了,最后有一个 上传 纳税人财务,会计制度或纳税人财务,会计核算办法。 是上传什么东西,把我前面填写的东西做个文档在直接上传吗?还是怎么操作 是直接把前面的内容做个word文档上传吗
老师,请问一下个税怎么申报,接着前面会计的,人员信息都没变,我是直接填写报表嘛,还有个税汇算清缴在哪搞的
老师好,我想问下,我们公司是个合伙企业,有一个投资人之前离职了,但是合伙企业的个税生产经营信息没有删除,还申报着他的信息 现在那个投资人说因为公司申报着他的信息,导致他不能汇算清缴,让我们把之前的申报的信息作废掉,这个是能操作的吗
老师,个税申报的时候如果之前已经申报过的是不是不用人员信息采集,直接报送后综合所得-工资薪金填写-税款计算-报表报送-税款缴纳啊?没有申报过的新员工才需要人员信息采集呢?企业申报的个税是员工承担部分还是单位承担部分呢
老师,这边是代账,现在要汇算清缴,我想问一下有些客户去年一整年没有什么收入,只有一个月有一点点收入,但是进项也比较多,没有交过税,之前的会计都是0报季度所得税,我现在汇算清缴要注意哪些事项?可以直接0申报吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
是的,老师,这个工资前都是写的假的进去,2000/3000元,我能不能改一下啊
人员信息没有变动的话,我就直接跳报表就行?
人员信息没有变动的话,就直接填申报表就好了 要按照工资表的应发工资金额填写
我在哪里下载那个导入的模版啊,老师,有人员离职又怎么操作
在系统里面下载导入模板 在人员信息采集模块做非正常操作
然后老师,还有个税汇算清缴又在哪里做,可以不做嘛
那个是员工自己操作的 在手机个人所得税APP上
多退少补的,没有就不填了吧,个税汇算清缴时限是什么时间,老师
这个是员工自己操作 单位可以出通知通知一下 到6.30日结束
嗯嗯,好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,还在嘛。个税导入在哪里下载
在自然人扣缴客户端里面下载
具体哪里呀,找不到
您进入后截图我看看
老师,麻烦看看
综合所得税点开 工资薪金申报点开