你好,不一致的情况下,多了需要冲减,少了需要补提
老师,您好!请问公司计提的应付职工薪酬与实际发放的金额不一致(当月工资次月发),请问账务如何处理?谢谢!
你好老师,每个月工资计提数和发放数不一致可以吗?另外不一致的情况下,如何账务处理?
老师,汇算清缴前工资实发数和账载不一致,账务和税务怎么处理啊。另外一个,20年做的售后预提了100万的销售费用贷预计负债,汇算请假怎么处理啊
老师:请问一下本月计提的工资,与下月发放的数据有些不一致,帐务怎么处理,已经审报的工会经费怎么处理!
我们是建筑设计公司,之前的财务账务处理:在每个项目的劳务上一律按工程总价的50%计提了工资。实际是我们每个月发放的工资和计提的工资数并不一致。该如何进行账务处理,使计提数和实际发放数一致。他这个计提法是否合适,不合适的话,如何处理
每月都不一致,可以嘛?
可以的,但是你需要及时补提或者冲减
好的,谢谢
不客气,麻烦给予五星好评