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请问这个营业外支出怎么转到其他应收款?请看图片,借:开发成本6771.59 营业外支出43.36 待抵扣进项税885.95 贷:银行存款7651.9?差额违约金49元记贷方库存现金吗?

请问这个营业外支出怎么转到其他应收款?请看图片,借:开发成本6771.59  营业外支出43.36  待抵扣进项税885.95   贷:银行存款7651.9?差额违约金49元记贷方库存现金吗?
请问这个营业外支出怎么转到其他应收款?请看图片,借:开发成本6771.59  营业外支出43.36  待抵扣进项税885.95   贷:银行存款7651.9?差额违约金49元记贷方库存现金吗?
2021-03-11 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-11 12:26

同学您好,您这49元是现金给垫付的员工的是吗

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快账用户4989 追问 2021-03-11 12:30

这个49是违约金,员工自己交费的,但是发票里包括违约金,还设计进账抵扣的金额

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齐红老师 解答 2021-03-11 12:31

那他自己交的话,公司给他报销吗

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快账用户4989 追问 2021-03-11 12:36

不报,违约金就是自己承担

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齐红老师 解答 2021-03-11 12:53

那这样的话您或者就只做电费的,不做营业外支出的,要不然您做借营业外支出贷就是营业外收入,这样实际相抵了

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快账用户4989 追问 2021-03-11 16:11

但是这个49元不是公司支付的,是员工自己支付的,借方全部做电费,贷方银行存款不平啊

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齐红老师 解答 2021-03-11 16:18

这里开票也是分开开具的,您可以入账金额小于开票金额

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同学您好,您这49元是现金给垫付的员工的是吗
2021-03-11
同学你好 这个要做账 这个可以的
2023-04-07
同学 你好, 贷方:应交税费-应交增值税销项税额1500 贷方是 主营业务收入50000
2022-12-27
你好,开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入,应交税费-应交增值税; 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92 结转库存商品分录就行了
2021-10-08
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