您好,无票收入平常正常入账(只是没有发票,但是跟有发票一样入账的话),就不需要调增。 如果平常没有入账的话,汇算清缴就要根据不含税价,调增
老师,你好,请问无票收入,说是纳税调增,是指缴纳企业所得税时需要纳税调整那无票收入不含增值税的那部分金额吗
你好老师,免税收入的增值税是计入营业外收入。那是不是所得税的时候,这笔钱需要纳税调增呢?
老师,请问下这题的第三点,企业所得税上不确认收入,那增值税呢确认收入吗?是否需要调整应纳税所得额?
请问下,税局说有以前年份取得得进项增值税专用发票虚开,叫我企业所得纳税调整,那企业所得调整的税基是发票的不含税金额还是含税金额?
企业所得税汇算清缴做纳税调增以后需要调财务报表吗比如调增了与企业收入无关的支出数那么应纳税所得额就增加了那么需要同时调增利润表的利润和资产负债表数据吗
老师,请问企业所得税申报表里面的职工薪酬怎么填写了,可以系统自动识别吗
亲们咨询大家个事,去年有2张报销的发票有进项税额专票,没入账,但是去年不小心认证抵扣了,现在应该怎样处理
老师,员工劳动仲裁赔偿款怎么做账
老师,你好,麻烦问下印花税只交收入部分还是收入成本都得缴纳,谢谢
小规模纳税人税票上写3%只能按3%交税不能按1%优惠税率交税对吗?
您好老师,光伏企业发电后卖给国家电网用交印花税吗?
请问老师,我司有一客户当时签的合同是先交5万的技术服务费,后继订单超过一定数量后5万抵货款,但现在客户要求先把这5万发票先开给他们,因为产品是13%个点的票,所以这5万的技术服务费对方也要求开13个点票,这样可以吗,我司是一般纳税人
请问一下,季度企业所得税申报表,资产损失怎么填写?已计入成本费用的职工薪金就是本季度实际发放的工资总额吗?就是计提发放的吗?
合伙企业弥补以前年度亏损是几年,5年吗?比如以前合计是亏损了2000,这个季度有利润900。弥补以前年度亏损可以填2000吗?
个人代开发票、开错后红冲成功了、税怎么退
如果企业无票收入1万+税金600,做了会计分录入账:借 库存现金 10600 贷 主营业务收入 —无票收入 1万,应交税费—应交增值税 600,这样做了分录是不是就算入账了?增值税也必须要缴纳了:借 主营业务收入-无票收入 1万 贷 主营业务收入 1万,借 应交税费-应交增值税600 贷 银行存款 600,企业所得税汇算清缴的时候就不用纳税调增,那老板不想这个无票收入入账的话,是不是就不用做无票收入的分录,汇算清缴的时候,企业所得税纳税调增1万,那600块钱的增值税会不会也被稽查需要缴纳
您好,算的,算入账了。 此时您这种情况不需要纳税调增。其实跟开发票是一样了,只是没开发票而已。 其实你也不能入账,不入账也是不合理的操作方式。查到不划算的
如果我们公司是一般纳税人,这个600元普票的税金,也要计入销向税是吧?也可以减去进项抵税吗
您好,普票应该计入销项税额的。 取得的进项税也是可以抵扣的。
老师,那就是说有无票收入都必须入账了吗,老板都必须交增值税金给客户,之前客户没有要是吗?如果不入账小部分的金额,让老板重新用家里其他人的支付宝或者微信收款,是不是就那部分无票收入可以避税呢
您好,无票收入必须入帐。 最后您说的转私人支付宝等达到避税的,我不建议