这个对应后续发工资吗,不发可以用计提了,这个备注投资款就做实收资本

老师,公司刚成立一共只有两个人,银行公账只有两三千,从去年开始就是没有发工资只交社保的,这样还要计提工资吗? 还有就是法人转账给公司是记实收资本还是其他应付往来款好一点
如果我8月份开始从公户发工资,但是现在公司还有人没交社保和公积金,那我就把交社保和公积金的人的工资从公账走,没交的我就让老板私下转,还有就是有两个人的社保挂在我们公司,我们公司可以做代缴社保吗,到时候让他们每个月转钱到公账,收到时,借:银行存款,贷:其他应付款;扣税时,借:其他应付款,贷:银行存款,您看我之后这样改可以吗,有什么地方不妥吗,会存在风险吗?
同一省市区域注册非独立核算分公司,目的用来交总公司员工社保,分公司没有实际经营业务发生,收到总部资金后只用来发工资交社保。这种情况,总公司计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬工资、社保;付款给分公司时,借:其他应付款 贷:银行存款 ;分公司提供代付社保和工资款费用单时,借:应付职工薪酬工资、社保 、 应交个人所得税、个人社保部分 贷:其他应付款 。分公司收到总公司拨款,借:银行存款 贷:其他应收款;分公司银行代扣工工资、社保时,借:其他应收款 贷:银行存款。是这样吗??那申报个税是分公司还是总公司操作?
那请问一下老师我的公司是做劳务派遣核酸采样的,我的银行流水也只有发放工资退回工资这样,那我是不是发放时,借:应付工资 贷:银行存款 退回时:借:银行存款 贷:应付工资呢 第二:是不是付出去多少工资就结转多少劳务人工成本 第三:我是从4月份开始建立账套的,但是银行流水从6月份开始做,6月份支付5月份工资,6月付出去多少工资就结转多少成本是吗,那我是否还需要去计提工资呢,因为现在没有费用票,也只有工资成本
老师,我们公司只有一个股东,是法人,现在不是连续三个月工资零申报系统会提示嘛?公司又确实没有业务,如果11月开始给法人做工资,法人存个几千块钱到公账,转账摘要写投资款,账上做实收资本,用这笔钱银行给他发放工资,钱还是回到法人自己账户了,这样合理吗?
子公司因暂时没有员工,母公司的员工为子公司业务也出差发生的差旅费支付,员工从母公司报销后,母公司再开发票和子公司结算,这种情况,母公司的开票项目应该选择什么?
老师,请问,1月发年终奖,可以报在12月份的所属期里边吗?
有个工人开了劳务发票含税77000元,给他代扣缴个人所得税17396.04元,在他没有任何其他所得的情况下,明年汇算清缴税务局会退给他多少钱,请麻烦列明算下,谢谢
请问上游企业虚开发票引致我司实际取得的发票也被认定虚开,但经理税务局核实认可我司发票属于善意取得只需要缴纳被认定虚开发票的增值税税额,不用缴纳滞纳金及做成本的纳税调增,那现在这部分已经缴纳的增值税账上要如何处理?是否作为营业外支出?
工业企业库存现金最高可取多少合法?
老师,请问一下车辆通行费发票,只有物流公司才能抵扣嘛那?
差旅费报销内容多页,怎么处理?
老师,小微企业现在所得税税率是5还是2.5
人力资源公司 代对方公司发工资200万采用差额征收开普票给对方,人力资源公司开具的200万普票怎么做收入,怎么交税,没有成本票 增值税和所得税怎么交
经营范围没有租赁这一项 能开发票嘛
,不发可以不用计提了,打掉一个字不好意思
那就是直接支付社保的分录不用做职工薪酬?做借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 然后在做一笔借:应付职工薪酬-社保贷银行存款?
你不工资表上面扣话借营业外支出 或者是管理费用个人社保,贷银行,单位社保按你写做