同学你好,项目如果都是异地的,预缴是不能抵得,但公司申报可以

一个公司有两个建筑项目。第一个项目上月由有增值税预缴。第二个公司下个月需要缴纳增值税,请问上个月预缴的增值税可以用来抵扣下个月要交的增值税吗?
请问上个月有留抵,这个月需要缴纳增值税,预提增值税的凭证是把两个月的进销项合计到一起,挤出个数值吗?
老师,一般纳税人当月开了6万发票没有进项按6万预缴了增值税,第二个月有进项可以抵减上个月的增值税吗
建筑公司有一个异地项目,项目部所属期4月申报的预交增值税,但是5月才交增值税,5月拿回公司,5月开票。请问4月份增值税申报表上需要填写附表4建筑服务预征缴纳税款那项吗
我们是建筑公司,之前异地项目预缴有增值税,这个月公司申报要交增值税,但不是异地项目开出的发票,是另外的项目开出去的工程收入发票,那这个月申报的增值税可以抵减之前异地项目预缴的增值税吗?还是只有异地项目要交增值税时才可以抵减预缴的增值税呢
老师,请问在国企的内控中发现部分记账凭证的记账人和审核人是同一人,如何站在内控的角度,以内控制指引为标准,用客观的语言描述这个问题,谢谢
老师,小规模申报企业所得税的时候 ,那个工资怎么填写?填写3个月的还是1个月的
老师你好,个人所得税计提分录咋写呢?麻烦老师指导一下,这个月我们需要缴纳个人所得税税款。
老师,同个法人,注册一样经营范围的小规模企业是可以的吗
老师,你好!请问10-12季度申报中已计入成本费用的职工薪酬的这个怎么填报?
请问老师,因为这个月计提,下个月支付,所以借方和贷方金额不一致,税收金额是以实际发生额为准还是以账载金额为准
请问下如果我们的赞助费进入了营业外支出-赞助费支出,然后这笔赞助费后期由业务承担业务佣金中扣除,前后两笔分录,请老师解答
专票能不能跨年抵扣,收到专票时先计入 待认证可以吗
你好,建筑公司,办公室购买了972元的,太阳能,账务能直接做管理费用吗
如果税费种里面没有 印花税的营业账簿,需要自己手动0申报吗
预交的项目是异地的,然后下个月需要交增值税的项目是本地的,然后公司申报可不可以抵扣啊?
这个是可以的因为本地项目是合并申报的
还有一个问题就是当月开的异地的发票,本月需要预交,增值税增值税应该什么时候交呢?
月底前就要交的哈
除了异地项目开票要预交之外,还有哪些情况,需要预缴增值税呢?