发票到了,红冲之前的,借其他应付款贷,利润分配,然后做发票的,借利润分配贷其他应付款。
前任财务去年12月的成本费用全部没有发票,帐也结了,报税也做了,像这种跨年度的成本费用调帐如何完成?发票今年去开又如何冲回?
前任会计去年12月份的帐目,有预估的费用和成本,今年有了发票如何冲回?会计分录如何做?另外她预提了工资83万。做的科目是借:管理用;贷应付职工薪酬,然后支付是借:应付职工薪酬;贷:银行存款,其中10万左右是报各税系统里做的,但剩余73万是外包服务发放的工资,开发票过来是信息服务费。跨年如何将这些凭证冲回?
成本费用发票在汇算清缴前取得就可以税前扣除吗?开票时间跨年也可以吗?12月已经扎帐了,发票跨年到账务如何处理。就是通过汇算的时候调利润调整表不调账的方式处理吗
老师今年帐要怎么做,2021年12月份开了一年2022年的发票,去年软件帐没有做收入,做的我拍照片这张凭证,但是2021年的企业所得税和年度财务报表又增加了开票收入和增加了成本,我今年帐要怎么做,我才来公司
你好,我22年年底做了暂估2万的管理费用的帐,我23年拿回来了4万的成本发票,如何调账呢,是红冲去年的帐 还是 4万做到今年去,所得税汇算清缴要怎么做。
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办