同学你好 借:应交税费-应交所得税 未分配利润 盈余公积 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税

今年发去年年终奖,1月份发放的时候还没申报个税,3月申报,导致申报的实际个税多了,
今年3月份发放去年年终奖,账务处理和个税申报应该怎么做?
今年3月份发放去年年终奖,去年没有计提年终奖 1.账务处理怎么做 2.个税申报怎么申报,比如3月份张三发放年终奖12000元怎么申报?
一般纳税人今年3月份发放去年年终奖,没有计提年终奖 1.账务处理借以前年度损益,贷应付职工薪酬、贷应交税费个人所得税,然后汇算清缴时税前扣除,这样做有税务风险吗? 2.个税申报怎么申报,比如3月份张三发放年终奖9000元,从4月份个税申报时每个月加上1000元(9000/9=1000元)
今年发放去年的年终奖,去年没有计提,该怎么账务处理,分别从会计和所得税怎么处理说明下
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
您好老师,一般注销,需要注销公告么?
老师现金折扣怎么处理啊,就是我给对方开10万的票,他打款99800元,剩余200是现金折扣,怎么做分录
老师你好,个人代开劳务发票的税率是多少
老师,个税手续费返还,到账后,是否可以直接付给财务人员呀?
老师 有个公司11月的个税没申报没交 这个月报个税 我是申报11月个税 还是11月+1月的个税?
法人自己有一家公司(称为W公司),但是常年没有接到业务,所以成立3年来一直没有收入,也没有发工资给自己,一直都是0报税。为了生计法人同步自己也在另外一家公司(称为T公司)打工,这家公司帮他交有社保也每个月发工资,上报每月的个税系统。现在法人的公司在2026年开始接到了业务,他公司计划开始每个月发工资给法人,现在请问法人的T公司不帮他交社保不违法吧?因为考虑到法人已经在T公司交有社保了,不可能同时交两份社保的。请从税务合法角度帮我分析一下,该如何处理这种情况。
老师你好,小规模纳税人金店,本季度期只有已旧换新业务,旧首饰32万,补差8万,怎么记账怎么申报
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 请问老师这个分录对吗
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 对呢