你好 那是个提示 如果确实不需要本月认证发票 可以先忽略
老师,为什么进项发票还有几十份未认证,每个月只认证一部分,然后每个月都要交增值税呢?不能认证跟销项一样数额不用交税吗?
老师,2月份未开工无销售额,这样增值税专用发票认证系统不用操作的吧,增值税报表显示未认证不用管是吗
显示:增值税减免税申报明细表显示本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计为*2%。这是什么意思
请问收到一张由税务局代开的增值税专用发票,这张发票在发票认证系统上销售方显示的是代开的税条机关吗?
一般纳税人,适用税率为13%(1)购买原材料取得防伪税控系统开具的增值税专用发票15张,合计金额为1600000元,税额为256000元,均在法定期限内予以认证,并在本期全部申报抵扣进项税额;购买一台设备取得防伪税控系统开具的增值税专用发票金额为120000元,税额为19200元,已通过认证;取得支付运费的增值税专用发票10份,金额为46350元,税率9%,均为购买原材料的运费。前期取得但尚未认证的防伪税控系统开具的增值税专用发票2张,合计金额30000元,税额4800元,本期通过认证,并申报抵扣。(2)本期有840000元的外购材料因管理不善报废,其所负担的税款为134400元;有12000元的外购材料被盗窃,所负担的税款为1920元。(3)本期销售产品开具防伪税控系统的增值税专用发票21张,合计金额1750000元,税额为280000元。销售产品并开具普通发票2张,合计金额为282500元;销售产品未开发票的金额为45200元;因销售产品提供运输劳务开具专用发票15份,收取运费收入65400元。计算增值税并填列该公司2月份的增值税纳税申报表。
税局让改水资源税的基数,最后多的税退回来了,凭证的流量是税费返还吗
请教老师,因24年末其他应付款贷方余额负数而被税务要求重分类后,原享受的小微企业所得优惠的20%税金要补回来,那么,更正报表要更正哪些?还是只要更正24年度所得税申报表进行补税吗?谢谢
老师好,现在还有17点税的发票吗
老师,如何把费用科目的明细项调整为收付实现制的报表,就是按照资金支付的口径,统计一下费用科目实际支付的金额
老师,公司有拖拉机15台,收割机20台,购买保险费9万,请问计入管理费用/保险费可以吗?
小型企业,公司经营困难,没有按时发放员工工资。现在6 月份,3至5月工资未发,但个税已申报3至5月,员工实际未收到工资。是否可以按发放数据来报个税,未发就申报0
结转增值税的时候,进项大于销项时,科目用转出未交增值税,还是转出多交增值税,我是结转都放在转出未交,然后转出未交再到未交,这样对吗
老师,工业企业,销售产品的运费是计入应付账款还是其他应付款
请问:甲养老院,以乙公司中标的。甲养老院有两个业务,一,是吃国家补助老人,二,收社会人员自费的。乙公司想把社会人员的收入,开支做到自己公司可以吗?
去年收到医保局结算1万元,去年没有挂医保局的应收账款,收到1万元直接做银行存款+主营业务收入,今年开始重新挂医保局的账,请问去年的账怎么调整做分录
好的,谢谢老师
客气 对您有帮助就好