同学,你好,在今年补结转

老师,19年底的时候,忘记将本年利润结转至未分配利润了,这个现在该怎么处理?今年年底一起结转可以吗?
老师,我十二月底忘了把本年利润结转到未分配利润,现在该怎么操作
老师,年末了,我把本年利润结转到利润分配-未分配利润,使得本年利润期末余额为0了,我还需要操作什么呢?
年底手工记账忘记吧本年利润结转到未分配利润,第二年初该怎么记账
我去年12月忘结转本年利润到利润分配了,我现在可以把去年和今年的一起结转吗?本年利润在借方,那我借利润分配-未分配,贷本年利润 这样可以吗
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
我这月可以补结转吗
可以的哈,这个不影响
网上看到说是年底结账前做的这张凭证,没关系是吗
老师好,请问实收资本需要本人的账户转吗?可以从法人的账户转吗?然后备注某某的实收资本
同学,可以的,资本必须本人转入
之前没看到章程以为法人也有股份,法人转进的就做了法人的投资款。刚发现股东就一个人,却不是法人。该怎么处理
退回重新打入就可以