借预收账款8000 贷:主营业务收入8000-税额 应交税费-应交增值税(销项)税额 最后一个分录要考虑的 。

房屋托管公司9月收到租金2000,其中9月应收1000,还有1000是10月的预收款,我可不可以借银行存款2000.贷预收账款2000,借预收账款1000,贷主营业务收入1000
老师请问,我预收一笔货款,然后又开了发票!借:银行存款1000,贷:预收账款:1000。借:预收账款1000,贷:主营业务收入870,应交税费销项税130,这样对吗?我没冲应收呢
预收账款1000 分录借:银行存款1000 贷;预收账款1000 收到剩余款项 分录借:银行存款7000 贷:预收账款7000 借:预收账款8000 贷:主营业务收入8000 不考虑增值税 这些分录对吗?
充值100送10分录 (1)借银行存款 100 财务费用10 贷预收账款110 消费时 借预收账款110 贷主营业务收入 110 (2)借银行存款100 贷预收账款100 消费时借预收账款100 财务费用10 贷主营业务收入110 (3)借:银行存款100 贷:预收账款100 消费时借预收账款100 贷主营业务收入100 赠送的10块钱不在账上体现 那种是正确分录?
老师好,7预收客户货款,分录借:银行存款,贷:预收货款,8月出货给客户,当作8月销售收入,分录预收账款,贷主营业务收入+销项税额,还需要单独做一个分录入账分录,借银行存款,贷预收账款吗?不用吧
老师不考虑增值税内账不开票。 借:预收账款8000 贷:主营业务收入8000
同学,你好,对的,这就没有问题了。