你好,同学。 这个是你的收入处理的啊 借,银行存款 98 财务费用 2 贷,应收账款 100

客户付钱办的保理业务付款给我公司,且按照货款收了一部分中介手续费,请问怎么帐务处理,比如客户应付账款100万,最后收到的钱是保理公司付过来的钱98万和我公司付给保理公司的2万元。
提问#我们有笔应收账款,客户通过办理保理业务付款,原本开票20万,欠我们20万款,实际保理公司转过来18万,少2万,这两万跟我们公司有关系吗?账务需要处理吗?保理公司如果开这2万发票,是开给客户还是开给我们?
公司基本户账号在银行办理二维码收款,银行给我们公司一个二维码,我们客户付钱可以在扫二维码支付,但是要扣手续费,假如客户支付100元,手续费3.5%请问一下老师我们收到这二维码款后怎么做记账分录呢?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
请问老师:比如我公司应收帐款100万,对方公司通过保理公司付款,保理公司只付98万给我公司,这2万的差额,我公司又要开票到对方公司结帐,这样虚增收入2万,原来的应收帐款还平不了帐,请问我应该怎么处理才好?
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
老师,但是以前公司是这样做的,98-2=96万,客户挂帐还欠4万,这2万的中介费没有发票也能做财务费用吗?
你要要求 扣除发票的啊,要不然你怎么计费用
保理服务费不应该由客户承担吗?
谁承担谁就收这相关的票据的。