您好, 是的 直接这么做就行
老师您好,我有3个问题,辛苦回答一下哦,万分感谢: 我们这里是总经办财务室,原来另外一个校区的账和支付都是在总部,包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部,实际支付在分校区,12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付(社保缴纳上月,公积金缴纳当月) 1、12月份开始,我是不是需要在分校区账套里补计提社保,总部冲销,公积金正常分校区计提,工资支付挂往来就可以了?(11月份公积金总部已冲销,分校区已补提) 2、原分校区房租摊销及支付在总部,12月份缴纳及房租发票都开在了分校区,接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销,分校区续接做原摊销就可以啦,还有没有其他分录? 3、总部有两层,其中一层12月份已退租,我需要做哪些分录?先把固定资产清理掉,12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销?
老师,请问超市的房租是从一月份开始交的,3月份开始建帐套,老板告诉我从现在记不用管其他月份,那么3月份分摊房租,我直接借:销售费用-房租 贷:其它货币资金-支付宝,这样可以吗?
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 接过这个问题的老师请先不要接了,想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,我于2019年5月份跟朋友名自岀资80万凑了160万开了一家酒店(160万包括第一年的房租18万)各占50%股份,直到2022年6月底我们按照利润表分了利润酒店转让给我自己经营,共同经营帐期间由我记帐,18万的房租我会从利润表里每月摊销15000元的费用,从第二年开始的房租都是我从利润里拿出来的钱交的,在2022年5月份的时候又从利润里拿了18万交了下一年的房租,但是我们只共同了2个月就转让给我了,现在有2个问题希望老师帮助分析一下1:房租在利润表每月摊销1.5万对吗?2:从我接手饭店开始预交的房租还剩下10个月也就是15万,我需要拿(转让金+剩余房租15万)÷2来给他,但是合作伙伴说房租应该是18万,请老师帮忙分析一下到底多少啊?谢谢
现在出差的高铁票还好计算抵扣吗?
老师c为啥对。感谢感谢
老师,去年工商年报现在补申报,什么时候公司异常能移除
建筑劳务公司是一般纳税人,开建筑劳务发票是9%,那合同是只能做劳务还是可以包工包料的?这个是根据什么决定的
老师就是我们公司是谷物加工的,,报表上怎么会有研究费用
老师,我们买材料实际花了1475,对方开的1500发票?怎么入账呢
老师 我们和景区合作,然后有部分款项是景区要先打给我们 我们再打给导游,我们和导游之间是代收代付的导游服务费,我们要替导游申报个税。如果导游的服务费超过500,就要交个税。如果低于500,就不交个税。有个导游他的导游服务费是540,我怎么操作可以不让他交个税@董孝彬老师
老师,您好,a公司购买b公司股权,a公司付股权转让款给原股东,打到了原股东指定的公司d账上,a公司怎么记账,b公司呢。(注册资本1200万,转让后,a占股90%,原股东占比10%,转让后章程约定,原股东120万已实缴,a只实缴3万。)
7月开的那个发票 目前只是进行了退税勾选确认,但是实际上并没有退税 现在要红冲那张发票 需要做回退 这个具体步骤是什么样的
个体户的钱转老板卡怎么备注比较好