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#提问,老师当月借款当月报销直接不挂往来,借管理费用,贷:银行存款这样处理合适不

2021-03-19 18:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-19 18:51

您好,您这么做也行,只是将来查谁报销会麻烦一些

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相关问题讨论
您好,您这么做也行,只是将来查谁报销会麻烦一些
2021-03-19
同学您好,是的没错,这 是要的 一、借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2023-03-13
你做的分录没错。计提费用得原因就是,确定有费用发生,但是,发票还没收到。
2021-10-15
可以,可以计入到管理费用中
2021-08-23
同学您好,需要通过应付职工薪酬过渡的
2021-07-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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