同学您好,您是冲减收入的是吗

老师 有个问题 有点长 辛苦老师了 小规模纳税人2020年12月开了35万左右的普票 缴纳税费三千多 但是客户要13%专票 因为是小规模开不出 于是进行降价销售 开1%的专票 但是我现在账上1月收入是负一万多 主要是增值税负一百多 在借方 这个增值税我怎么做账啊 1月开了点其他普票的
老师 我是小规模纳税人,1月5号时开了免税的普票 我第一季度的收入有40+万,需要缴纳增值税4000多,但是我账上结转的未交增值税只有3000多,还有1000的增值税差额我应该怎么做账务处理呢
小规模纳税人房屋出租收入可以分摊做收入吗?还是一次性计入收入?(比如收了1年的房租)然后这个月收了好多家的房租,开了普通增值税发票30万,由于是小规模纳税人,所以刚好未超还不用交税。那如果我按分摊的方式的话,因为还有1月份和2月份也收到过租金,这个月比如确认了收入35万,是不是不存在缴纳增值税,因为缴纳增值税是按照开票来的,所以在分摊的情况下无论我确认的收入是否超过30万,都不需要缴纳增值税对不对?
老师,我公司12月开的十多万的发票,到1月份对方发现开票信息有误,在1月时已将十多万的发票冲红处理,但因为其他原因导致一直没得补开这开错的十多万发票,现在4月了需要申报增值税,但开票金额就是冲红的十多万的发票,这个要怎么申报增值税?(开错的发票是增值税普通发票,我们属于小规模纳税人)
请问老师,企业是一般纳税人,供应商绝大部分是小规模纳税人,而客户多是一般纳税人。每个月,能从供应商那拿到的增值税专用发票仅有10万左右,但客户要求见票付款金额大概200万,这个票远不够,就无法开票收款且税负率1%左右,老板问这个问题怎么得到彻底解决?
老师,我想咨询一下!做股权变更的话是先去税务局还是先去工商局!需要准备哪些资料呢
营业执照办好了,开通税务,怎么选择一般纳税人呀?
老师好,公司有位员工突发疾病住院,自费部分公司承担,是要缴纳个税吧?
老师,我司裁员,付了员工10万的赔偿款,账务如何处理?
要给员工发15万绩效工资,个税最少扣多少?员工已不在公司发工资,所以扣除那些都没有,而且员工每月的工资超5000元在其他单位申报
个体户需要开通对公账户吗
我固定资产跟累计折旧数一样,那我转出固定资产时就做相反分录,借累计折旧,贷固定资产,若卖出时有收入,就做借银行存款,贷:营业外收入-非流动资产处置收入,应交税费应交销项税
老师,摘要写的时候,写成发票开的日杂用品,还是明细,纸杯?
就是这个公司是两个老板成立的,然后另一个嗯,让他撤资,然后他还需要到税务大厅去吗?这个具体应该怎么办?
中移动开的发票,抬头开个人的,公司能入账吗
对的 老师
那就正常做负数收入就可以
但是增值税成负数了 我1月份开的其他普票 需要做营业外收入-增值税减免不
那您合计的增值税是正数吗
合计是负数 因为红冲前的金额大于重开后一万多
那就做原来分录的负数分录