可以 不能开预收款 你们是工程应该开工程的

老师我们当月收到以后3个月份的收入款项,且本月把以后收入款项的发票已开,我们只确认当月的收入,其他月份的做预收账款行吗?纳税申报表的时候,纳税申报表中已开发票金额填写3个月的,我们一般纳税人,需要抵扣几个月的税款
我们属于水利工程,2月份开了预收款不征税的发票,申报时候没报收入,想3月份把收入做进去,可以吗,如果做,可以放在未开票收入里吗还有就是我们单位能开预收款不征税的发票吗
我单位属于以核定征收的建筑业,收入以预收款项形式申报增值税收入,成本除了获得进项成本发票以外,还有未开发票的工程结算书入账,没有发票的工程结算书可以直接结转到营业成本吗?
各位老师,我们是超市个体户,以前核定征收,9月份开始查账征收,现在要来我们超市查账,我们3月份开始就是开销项票,因为查账11月份才有进账票,那我按照时间怎么做帐呢?工资不用报税,我直接做工资表放进账里面可以吗
老师我想问一下,我2月份申报的个税手续费2月发放了,但是我2月份没有别的开票做无票收入就几百元就点麻烦,我可以并入3月份申报所属期做无票收入吗和3月份开票金额,到时候一起抵扣可以吗?会不会不符合权责发生制呀
老师您好,请问2026年新增值税法对建安企业和制造业企业有没有什么重大税政调整?谢谢
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
内账就是这个月收到多少就是收入 付出多少就是支出 收入减去支出就是利润这个思路对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我们开的是建筑服务的预收款
建筑服务*xx工程 应该开这个
老师,你说的那个工程是指我们的那个工程项目还是,那我们不能直接开建筑服务的预收款吗?
是的 不能开预收款的发票 你们收到预收款就得交增值税