同学你好,企业所得税基本表格,选择小薇企业,企业所得税表填写数据上去了,会百分25减按百分20征收按自动计算。

老师您好,麻烦问一下我们是农业企业好多收入都是免税的在填报企业所得税纳税申报表所得减免优惠明细表中,有一个“应分摊期间费用”,是要把我们公司发生的一些管理费用这些的分摊进去吗?平时免税的成本已经准确计算了
老师,您好,麻烦问下,我报企业所得税年报时,百分25减按百分20征收,我是小薇企业,我选择报哪个表选填才能减征
老师您好,我们是小规模纳税人,因为是眼镜销售店的分公司,现在填的是年度所得税表,我应该选分子机构还是选非跨地区经营企业(总公司所得税报表,我选的是非跨地区经营企业而且已经年报所得税申报表已经申报成功了)是不是填写错误是否需要更改? 现在我报分公司的年报企业所得税表,因为没有什么纳税调增调减的项目,填完申报的时候选择他说错误的
请问老师季报的时候减免所得税数字怎么没跳出来,还是按百分之25交税,我们是小薇企业,利润也没超100,帮忙解答一下
老师好 我想问一下 2023年小规模未开发票收入202550元,是不是不用缴税呢?1个季度是30万元免征额对吗?还有填报增值税申报表时,只是需要填写1列11行(小微企业免税销售额)就可以了吗?还用不用填上增值税减免税申报明细表,如果需要填写,请问减税性质代码及名称选择哪个?具体的
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗